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老師好,我們是購買方,收到銷售方開具的紅字發(fā)票,是不是要做進項稅轉(zhuǎn)出

2024-02-26 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-26 16:39

是的,就是那樣子的做的

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快賬用戶3197 追問 2024-02-26 16:40

賬上也是要做進項轉(zhuǎn)出 是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:42

是的,就是那個處理的

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快賬用戶3197 追問 2024-02-26 16:47

打個比方,當(dāng)時 借:庫存500 進項50 貸:應(yīng)付 550 現(xiàn)在 借:庫存50 貸:進項轉(zhuǎn)出50 是這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:49

借:庫存商品? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3197 追問 2024-02-26 16:52

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:52

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,就是那樣子的做的
2024-02-26
你對的 需要進項轉(zhuǎn)出
2021-06-28
你好幾月份開的紅字信息表。
2021-08-18
當(dāng)購買方開具紅字信息表時,就應(yīng)在當(dāng)月做進項稅額轉(zhuǎn)出。 如果你們公司在九月份開具了紅字信息表,那么進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進行。 分錄如下: 借:原材料 / 庫存商品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 如果對方十月份才開具紅字發(fā)票,并不影響你們公司在九月份做進項稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點。因為開具紅字信息表時,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄,購買方就應(yīng)進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2024-10-11
好,你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
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