學(xué)員您好,這要看你的納稅期限是按月還是按季了,如果是按季申報(bào),只 要季度合計(jì)不超過(guò)定額就可以,如果是按月納稅,則每個(gè)月的定額是各自獨(dú)立的,開(kāi)少了不結(jié)轉(zhuǎn),開(kāi)超了要補(bǔ)
老師,你好。我們是經(jīng)營(yíng)瓷磚銷(xiāo)售的,小規(guī)模納稅人每月可以開(kāi)票金額為多少錢(qián)。 10月11月12月本季度小規(guī)模開(kāi)票超過(guò)35萬(wàn),要交多少稅金,怎么計(jì)算稅金
你好老師 我們這邊規(guī)定個(gè)體戶(hù)2.5萬(wàn)是免稅的 什么稅費(fèi)都不要交 10-11月開(kāi)票也就五六千塊錢(qián) 12月要多開(kāi)一點(diǎn) (五六萬(wàn)) 10-11月的額度可以唄12月占用么?
老師好,我們是小規(guī)模,銷(xiāo)售袋裝牛肉面的,我們的代工廠這邊不開(kāi)票給我們,一個(gè)月十五六萬(wàn)的成本都是轉(zhuǎn)給他們公戶(hù)的,老板又沒(méi)簽合同,我一要票他們就讓加13%的稅點(diǎn),這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開(kāi)普票開(kāi)成帶3個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻?hù)比較分散,作廢了,也不好給客戶(hù),如果不作廢,我下個(gè)月申報(bào)增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開(kāi)的發(fā)票不含稅金額不到1萬(wàn),12月份沒(méi)怎么開(kāi)票,是不是符合季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),不用交增值稅呢
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務(wù)時(shí)就確認(rèn)收入?發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),合同約定一月收款。如果如果提前確認(rèn)收入,1月開(kāi)發(fā)票,那報(bào)稅時(shí)怎么操作?發(fā)票怎么開(kāi)?是開(kāi)住宿費(fèi)嗎?金額有點(diǎn)大,十萬(wàn),這種可以現(xiàn)在提前開(kāi)票嗎?因?yàn)?2月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說(shuō)收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來(lái)的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問(wèn)題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷(xiāo),需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過(guò)橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷(xiāo)一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
老師,企業(yè)有一輛車(chē),賣(mài)給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷(xiāo)一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類(lèi)為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100
目前老板名下分別一個(gè)個(gè)體一個(gè)公司,是一個(gè)法人,公司主要用于開(kāi)票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬(wàn)左右;個(gè)體屬于定期定額,主要是用于不需要開(kāi)票的收入和無(wú)法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬(wàn)收入,想了解目前這樣經(jīng)營(yíng)存在什么風(fēng)險(xiǎn)?如果有風(fēng)險(xiǎn)有什么解決辦法?
我們這邊也不是自己申報(bào) 都是稅管員統(tǒng)一申報(bào) 是按照季度申報(bào)的
是按季的話就可以
我還有一個(gè)問(wèn)題 像這種個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得是不是和工資薪金所得一樣,每年還有一次匯算清繳 就算某一個(gè)月多交了 第二年5月份之前匯算清繳也會(huì)退稅
是的,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得次年3月31日前為匯算清繳期,?算下來(lái)如有多繳可退稅
好吧 企稅是5月 個(gè)稅是3月 哪怕稅管員幫我們申報(bào)的 我們自己手機(jī)客戶(hù)端app也可以操作退稅的吧
匯算清繳必須是你自己去審核確認(rèn)的,稅管員不可能完全代替你去做