你好,如果你們交稅多的話,需要對(duì)方給你們開發(fā)票,你就要發(fā)票,額外支付稅點(diǎn)也得要發(fā)票。你們小規(guī)模倒是不抵扣增值稅,你看一下你的所得稅稅率,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率5%,超過(guò)300萬(wàn)的,全額按照25%繳納。
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師。我們簽了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程施工的合同,但合同里面規(guī)定的稅率卻是材料開13個(gè)點(diǎn),安裝開9個(gè)點(diǎn),但是我們沒(méi)有注意,發(fā)票全讓對(duì)方開成了9個(gè)點(diǎn)的安裝工程,他們這個(gè)合同里面還是材料占主要部分,這種是不是必須要退票給對(duì)方讓他們換成材料發(fā)票呢
老師你好 我想咨詢一下 我們這邊用別人勞務(wù)公司簽合同 我們給他們提供了人員工資及發(fā)票,但是他們算稅款的時(shí)候沒(méi)把成本給扣除掉,后面我就沒(méi)在提供成本,現(xiàn)在他們讓我給他們補(bǔ)成本,就是說(shuō) 我這個(gè)成本可不可從之前的稅款里扣除?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個(gè)合同,但是他們要求我們每一次的運(yùn)營(yíng)消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時(shí)候,她開的票里面包含了服務(wù)費(fèi)這項(xiàng)在里面一起開了,那這個(gè)我要怎么處理給運(yùn)營(yíng)消耗上呢?因?yàn)榻痤~對(duì)不上。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長(zhǎng)開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說(shuō),他就說(shuō)這邊他也沒(méi)辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無(wú)語(yǔ),說(shuō)了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒(méi)有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
看一下你們按要發(fā)票合適還是不要發(fā)票合適,如果要發(fā)票可以抵扣所得稅,不要發(fā)票你正常做賬,但是沒(méi)法抵扣所得稅