您好 可以結(jié)轉(zhuǎn)一個總收入然后成本分別結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)
老師請問平時我們不填寫進(jìn)出庫單,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候做一個收入和成本的明細(xì)表放到憑證后面,但是有無票收入的時候可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一個總收入然后成本分別結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細(xì)一點嗎?就這里 難住了
老師,請問一下我主營業(yè)務(wù)成本下面有這些二級明細(xì),那期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是每個二級的金額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀,還是可以總金額一次結(jié)賬就行
老師,您好,企業(yè)11月份開了發(fā)票,但是沒有進(jìn)項票,可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到下個月進(jìn)貨的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?就是收入和成本可以不在一個月發(fā)生嗎?
老師,平時錄入憑證收入成本費用和銀行流水是按照時間順序錄入嗎?當(dāng)天發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就錄入什么,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)還是每一筆收入憑證后面都要有成本結(jié)轉(zhuǎn)?可以平時只做收入成本費用分錄,銀行流水月底一次性導(dǎo)入生成憑證嗎?
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時做錯了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
22年注冊資本是100萬,認(rèn)繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認(rèn)繳出資額,時間按照哪個填寫
老師申報個稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動填可以不?
研發(fā)費支出怎么區(qū)分資本化、費用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎金,沒問題吧
老師如果是開票的收入,也可以結(jié)轉(zhuǎn)總收入嗎,還是分別結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)收入
開票的收入 也可以匯總做的
老師以前有老師回答過如果核查發(fā)票的時候說單項的收入不能小于成本,如果匯總結(jié)轉(zhuǎn)收入雖然大于成本但是比對不出來單項了
您匯總的時候 沒有明顯匯總表附在憑證后面么?
老師沒懂你的意思
就是分錄可以匯總寫 但是憑證后面應(yīng)該有分小類的匯總表格做附件
老師我說的就是無票收入在小類的匯總表里可不可以把收入也匯總在一起,因為沒有發(fā)票所以就沒有明細(xì)呀
沒有發(fā)票 無票收入也對應(yīng)要類確認(rèn)收入啊? 比如分甲 乙 丙產(chǎn)品這樣