企業(yè)稅負(fù)率的計(jì)算公式 一、總體思路 某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。 二、計(jì)算方法 (一)內(nèi)銷2113企業(yè):某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期各月“應(yīng)納稅額”累計(jì)數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù)。 內(nèi)銷企業(yè)稅負(fù)率的計(jì)算公式 內(nèi)銷企業(yè): 某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期各月“應(yīng)納稅額”累計(jì)數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù)。 1、月“應(yīng)納稅額”即為每月《增值稅納稅申報(bào)表》應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)。 2、月“應(yīng)稅銷售額”=每月《增值稅納稅申報(bào)表》中按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額%2B按簡(jiǎn)易征收辦法征5261稅貨物銷售額。 附:某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率” =當(dāng)期各月應(yīng)納稅額合計(jì)累計(jì)4102數(shù)÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù); ={當(dāng)期各月[銷項(xiàng)稅1653額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-上期留抵稅額]累計(jì)數(shù)%2B當(dāng)期簡(jiǎn)易征收辦法應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)-當(dāng)期應(yīng)納稅額減征額累計(jì)數(shù)}÷當(dāng)期“應(yīng)稅銷售額”累計(jì)數(shù);
老師,外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷又有外銷的,請(qǐng)問增值稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的呢?
老師,外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù)怎樣計(jì)算的?
老師,請(qǐng)問商貿(mào)業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?
商貿(mào)企業(yè)的稅負(fù)率是多少?怎樣計(jì)算企業(yè)的稅負(fù)率
老師,外貿(mào)公司稅負(fù)率是怎樣計(jì)算的呢?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
外貿(mào)企業(yè)呢?
一樣的哈,按照增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)可以計(jì)算的