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老師,外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷又有外銷的,請問增值稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的呢?

2021-07-02 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-07-02 16:29

外銷免稅,所以算稅負(fù)的時候外銷的不算

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快賬用戶5148 追問 2021-07-02 16:30

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:31

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評

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外銷免稅,所以算稅負(fù)的時候外銷的不算
2021-07-02
增值稅稅負(fù)率=一定期間繳納的增值稅/此期間的營業(yè)收入*100%
2021-03-31
同學(xué)你好 (全年銷售收入(內(nèi)外銷之和)*13%-當(dāng)年進(jìn)項(xiàng))/全年銷售收入。
2023-01-09
你好 你要分開來的,內(nèi)銷按照正常的開票金額申報,外銷要也是類似,但是多了一個出口退稅的流程
2023-09-10
同學(xué)你好,退稅的僅是出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,內(nèi)銷的,和內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)稅額一一對應(yīng),去繳稅
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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