那你現(xiàn)在收到就做預(yù)收賬款處理,后面開票的時(shí)候再?gòu)念A(yù)收賬款轉(zhuǎn)入收入。

老師 打擾了 對(duì)方氣車維修發(fā)票開的是2019年12月7日的1萬(wàn)元發(fā)票 2020.1.6對(duì)公賬戶給對(duì)方轉(zhuǎn)過去1萬(wàn)元,我現(xiàn)在賬怎么處理 跨年的業(yè)務(wù) 12月份的賬剛好沒結(jié)賬,12月份的賬 借:銷售費(fèi)用 維修費(fèi) 1萬(wàn) 貸: 應(yīng)付賬款1萬(wàn) 1月份借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師你好,請(qǐng)問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對(duì)方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
本月12月份企業(yè)銷售已經(jīng)收款10萬(wàn),但是對(duì)方企業(yè)12月份不需要發(fā)票,我們?cè)趺醋鲑~呢? 對(duì)方說2022年1月份在開發(fā)票給他
老師,我單位總應(yīng)收賬款20萬(wàn),是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對(duì)方了,對(duì)方的意思是因?yàn)楹贤蛑荒芙o結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款,等開會(huì)之后他們?cè)俳Y(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀?
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫(kù)給了對(duì)方了。但是我們沒給對(duì)方開發(fā)票。在1月給對(duì)方開的發(fā)票,那我做12月份帳的時(shí)候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會(huì)計(jì)處理
課程里有做賬和報(bào)稅嗎
合伙企業(yè)有兩個(gè)法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口的時(shí)候我們的成交方式是EXW價(jià)格成交,但是海關(guān)要求我們開出口發(fā)票的時(shí)候必須加上港雜費(fèi)換算成FOB價(jià)開具,那確認(rèn)收入時(shí)是根據(jù)發(fā)票入賬的,但是里面包含了港雜費(fèi),我們確實(shí)沒收到這么多錢,那少的那部分港雜費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,我咨詢一個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資實(shí)務(wù)性問題:被投資企業(yè)22年成立,經(jīng)營(yíng)3年后,虧損200萬(wàn),該企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳930萬(wàn),賬面凈資產(chǎn)730,未實(shí)繳的70萬(wàn)不在賬面上,未實(shí)繳的部分由少數(shù)股東承繼。母公司占比85%、少數(shù)股東企業(yè)占比15%,請(qǐng)問母公司與少數(shù)股東企業(yè)各自長(zhǎng)投以多少金額入賬,會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,您好!請(qǐng)教一下您 企業(yè)收到政府補(bǔ)助購(gòu)?fù)恋乜睿?qǐng)問這筆資金是沖減無形資產(chǎn)還是做遞延收益呢? 請(qǐng)老師指點(diǎn)一下吧!謝謝
建筑企業(yè)一般納稅人開具的發(fā)票是9%。開普票和專票都是按9%納稅嗎?
老師您好,老板把錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶,也沒有發(fā)票,我都掛其他應(yīng)收款,是個(gè)體工商戶,這錢也轉(zhuǎn)不回來。我應(yīng)該怎么作賬,調(diào)平
注銷公司,是需要出清稅證明才能走注銷嗎?
老師,您好,我公司承擔(dān)了個(gè)人繳納的社保,其他應(yīng)付款社保,這個(gè)分錄怎么處理呢


會(huì)計(jì)分錄怎么做
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)代增值稅。