你好 你去看看整年的稅負(fù)率在什么比例 。 只要整年達(dá)到就可以的
老師,貿(mào)易公司做食品增值稅稅負(fù)率是2%左右,增值稅每個(gè)月的浮動(dòng)不能超過(guò)多少,就假設(shè)上個(gè)月1.6%,這個(gè)月1.86%有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)槲覀児居袃晒P購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,做在'應(yīng)交稅費(fèi)','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個(gè)月我們公司交的稅比較少,兩者合計(jì)就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是食品配送公司,經(jīng)營(yíng)范圍如下圖 ,稅盤(pán)只開(kāi)普票不開(kāi)專票。老板還有家個(gè)體戶,應(yīng)稅所得率是0.05,經(jīng)營(yíng)范圍:肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。每個(gè)月個(gè)體戶都會(huì)代開(kāi)專票給酒店,繳的增值稅及附加稅8千左右 可不可以小梁食品開(kāi)專票可以抵進(jìn)項(xiàng) 個(gè)體戶就不用繳這么多稅了
老師 ,我們公司是快遞物流公司,外賬是交給記賬公司在做,我們公司不存在在外面找票的情況,外賬上現(xiàn)在是虧損160多萬(wàn),現(xiàn)在記賬公司跟我們說(shuō),我們這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是2%,交的稅沒(méi)達(dá)到稅負(fù)率,這個(gè)月要我們交6萬(wàn)多的增值稅,我有點(diǎn)不明白,本身我們實(shí)際就是虧損,既然都虧損了,還要達(dá)到這什么稅負(fù)率嗎?記賬公司還說(shuō)賬上一直虧損不好看,我弄不明白
對(duì)于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問(wèn)題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個(gè)增值稅是我的收入減成本等于利潤(rùn)的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個(gè)比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會(huì)有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月有多少就認(rèn)證多少,上面說(shuō)的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法,哪種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)少一點(diǎn)呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個(gè)成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣,要是我不進(jìn)貨了沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項(xiàng),我就得繳納
老師好,我們是一般納稅人,把買(mǎi)的二手車1000元賣(mài)給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣(mài)給我們,我們?cè)侔?8折買(mǎi)給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣(mài)給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫(xiě)上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫(xiě)上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶直接把錢(qián)付給我們供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時(shí)不用入庫(kù),生產(chǎn)時(shí)材料也不用出庫(kù)吧?
實(shí)習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫(xiě)了,怎么開(kāi)票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷的時(shí)候,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)需要交個(gè)稅嗎?
是今年跟去年對(duì)比嗎?假如去年稅負(fù)率1.6,今年1.9有問(wèn)題嗎
你好; 你整體稅負(fù)在2%左右。 你達(dá)到 1.9? 也可以的??
還請(qǐng)教下,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本按10%結(jié)轉(zhuǎn)的,費(fèi)用相同的情況下,增值稅1.5和1.9的稅負(fù)率影響到庫(kù)存嗎,因?yàn)槲覀儙?kù)存比較大假如稅負(fù)率1.9庫(kù)存能多減下來(lái)我就按照這個(gè)做
?你好;? ? 稅負(fù)率補(bǔ)影響庫(kù)存的。 稅負(fù)率是根據(jù)實(shí)際繳納稅費(fèi)來(lái)計(jì)算的?
稅負(fù)率我會(huì)算,就是1.5的稅率假設(shè)按90%結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存商品是300萬(wàn),假設(shè)按1.9的稅率也是按90%結(jié)轉(zhuǎn)是超過(guò)300萬(wàn)還是不滿300萬(wàn)
費(fèi)用都在相同的情況下
老師回答一下我的問(wèn)題
?你好;? ?什么意思。 你結(jié)轉(zhuǎn)成本不是按實(shí)際來(lái)轉(zhuǎn)的嗎。? 你是按比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
不是實(shí)際轉(zhuǎn)的
?按實(shí)際來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。 這樣會(huì)影響利潤(rùn)的? 。 稅負(fù)率? = 應(yīng)交稅費(fèi)除以營(yíng)業(yè)收入。? ? ? 不知道你為什么會(huì)說(shuō)庫(kù)存會(huì)影響稅負(fù)率??
所得稅稅負(fù)率怎么算的,應(yīng)納稅是哪個(gè)數(shù)字
?你好;??稅負(fù)率? = 應(yīng)交稅費(fèi)除以營(yíng)業(yè)收入。? ;看你實(shí)際繳納給稅務(wù)局的那個(gè) 所得稅金額 。??
是不是只有季度時(shí)候才能看到
實(shí)際繳納
?你好;? 是的。 你是季報(bào)的? 看你申報(bào)表或者看你賬上繳納分錄