您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
股實(shí)收資本660萬(wàn),股東B原股權(quán)132萬(wàn)元,現(xiàn)在公司虧損,凈資產(chǎn)498萬(wàn),股東B轉(zhuǎn)讓股權(quán)132萬(wàn)給A?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格應(yīng)多少錢(qián)合適
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司購(gòu)買(mǎi)收藏卡在直播間賣,沒(méi)賣完的怎么盤(pán)點(diǎn)?需要什么憑據(jù)
什么時(shí)候確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???是業(yè)務(wù)發(fā)生,賣出去貨的時(shí)候,就確認(rèn)了??還是要賣貨,收到發(fā)票,才能確認(rèn)收入?
老師,年度匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出,如果稅會(huì)沒(méi)有差異,用填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表嗎?
老師好,咨詢下,費(fèi)用采用預(yù)付模式,正常應(yīng)該在4月支付,然后每月開(kāi)始攤銷。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 目前這筆費(fèi)用延遲付款,在5月才支付。這樣會(huì)計(jì)處理上,是從4月開(kāi)始攤銷,還是5月開(kāi)始攤銷?
老師好,公司是建筑公司,給掛靠方斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了幾次樹(shù)苗款,現(xiàn)在他們補(bǔ)得幾個(gè)合同和單筆轉(zhuǎn)賬金額不一致,合同是不是和單筆轉(zhuǎn)賬金額最好保持一致或者簽訂一個(gè)總合同比較好呢
租賃辦公室,租賃期2025.5.30—2029.5.29 ,每年足金3208564.8,每年物業(yè)空調(diào)1050840,合同簽訂后支付15000000,收到1500萬(wàn)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額1142444.4,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)公司的毛利率怎么算的
裝修時(shí)的運(yùn)費(fèi),臨時(shí)工人人工,住宿,餐費(fèi)分別記入什么科目
售賣固定資產(chǎn)分錄怎么做?
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