最后需要繳納增值稅是2.3萬(wàn)
你好老師,想問(wèn)一下一般納稅人,這個(gè)月只有兩張銷項(xiàng)發(fā)票,一張稅額124.75一張沖紅的-1111.75,銷項(xiàng)稅額最后是負(fù)數(shù)需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎
我們是建筑企業(yè),9%稅率的一般計(jì)稅項(xiàng)目發(fā)票紅沖了一張,稅額負(fù)數(shù)10萬(wàn)元。然后本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率3%要繳納15萬(wàn)的稅款,所以可以不可以只交5萬(wàn)元呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計(jì)抵減政策。2019年6月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額100萬(wàn)元(不含稅價(jià)),征收率3%。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計(jì)算繳納增值稅呢?
某生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)一般納稅人,適用加計(jì)抵減政策。2019年6月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元;簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額100萬(wàn)元(不含稅價(jià)),征收率3%。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計(jì)算繳納增值稅呢?
一般人開票簡(jiǎn)易征收3萬(wàn)銷賬稅額,又紅沖一張上月九個(gè)點(diǎn)的7000負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額,最后需要繳納增值稅是3萬(wàn)呢?還是2.3萬(wàn)呢?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好