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Q

老師,上月發(fā)出的發(fā)票,本月退回需重開,對方未抵扣,我方需如何操作呢

2021-12-29 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-29 12:07

你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍字發(fā)票給對方?

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快賬用戶9604 追問 2021-12-29 12:13

謝謝老師,那重開后,帳務該怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-29 12:59

你好 紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 重開的 分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍字發(fā)票給對方?
2021-12-29
你好 銷售方開信息表和紅字發(fā)票??
2022-09-19
你好,對方沒有認證嗎?
2021-04-15
您好,給對方開個紅字信息表,發(fā)票可以不退回,看對方的要求
2020-08-26
你好 銷售方開紅字發(fā)票和信息表?
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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