你好 銷售方開紅字發(fā)票和信息表?
老師,請問我公司開出去的發(fā)票,對方抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,對方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要退回來嗎?
老師我方開出的專票,金額開錯對方?jīng)]有認證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師好,6月份開出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對方未認證,我公司需要紅沖,應該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
老師,開給對方的專票對方?jīng)]有認證跨月退回來了,我們開紅沖發(fā)票后,原來退回的全部發(fā)票那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放在原來開出的憑證后邊還是放在什么位置呀?
去年12月份開給客戶一張13%的專票,現(xiàn)在對方退回說單價開錯了,要怎么紅沖呢,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準,還是完工使用為準
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產(chǎn)原值
老師,是這樣嗎
好,是的,這個是紅字信息表。
然后怎么操作呢謝謝
在金稅盤里,紅字信息表開紅字發(fā)票。
老師 那我6月份已經(jīng)把記賬聯(lián)白聯(lián)記賬了,這次開的紅字,三張都在我這,我這次做賬后邊附那幾聯(lián),謝謝
把退回來的發(fā)票還有負數(shù)發(fā)票都放在負數(shù)分錄的后面。