同學(xué),你好 你開具紅字信息表
跨月銷售退回,對(duì)方未認(rèn)證,我方開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,如何做賬,需要附發(fā)票的哪幾聯(lián)
我是銷售方,對(duì)方上月的發(fā)票沒有認(rèn)證但已入賬,這個(gè)月我紅沖了,但是對(duì)方不退上月專票
公司上月已開票,記賬時(shí)已做了收入和銷項(xiàng)稅,合同約定本月發(fā)貨,買方本月退貨,上月開出的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷售方本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,銷售方本月無銷售,銷售方本月咋樣賬務(wù)處理了,增值稅及附稅又咋樣申報(bào)了?
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時(shí)發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購(gòu)買方勾選庫(kù)存,但購(gòu)買方僅勾選庫(kù)存未認(rèn)證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開具的。購(gòu)銷雙方應(yīng)如何操作才能將該發(fā)票紅沖?
老師,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,部分銷售退回,我作為銷售方如何開票
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
我先申請(qǐng)紅字嗎 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)嗎 還是稅控盤
同學(xué),你好 在稅控盤