你好,收到銷售方開的紅字發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
請(qǐng)教老師,以前月份發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了,我方為購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),已結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字信息表已經(jīng)開了,重開發(fā)票也已收到,賬務(wù)上具體怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)上月收到銷售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,購(gòu)買方本月申請(qǐng)紅字發(fā)票開具,現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購(gòu)買方應(yīng)怎么入賬
收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)前期已經(jīng)抵扣了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到銷售方開的紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理?之前開的發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,
11月收到銷售方提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,12月銷售方要求申請(qǐng)紅字發(fā)票紅沖,但是稅11月已經(jīng)抵扣,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
你好,收到銷售方開的紅字發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)? 取得紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額就按負(fù)數(shù)核算啊?
老師 我的意思是 不需要做什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
還有就是申報(bào)增值稅表上需要注意什么不 這個(gè)紅字發(fā)票 我們申報(bào)的時(shí)候怎么處理
你好,這種情況是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),你申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬(wàn)填寫申報(bào)?