你好!你的理解很對(duì)。
問(wèn)一下老師。直播間給粉絲送的禮物,要做成“銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)”? 但這個(gè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)受銷(xiāo)售收入的影響 能有其他做法么》
老師,我們?cè)谥辈ラg給粉絲送的禮品,是由商家直接郵寄到粉絲那里,我們公司怎么做賬呢
直播間送的禮品,商家直接郵寄給粉絲,是做銷(xiāo)售費(fèi)用_促銷(xiāo)費(fèi)嗎
我們是直播公司,我們購(gòu)進(jìn)小商品用于贈(zèng)送給粉絲,商品開(kāi)的專票,問(wèn)需要視同銷(xiāo)售嗎?
我們是直播公司,我們購(gòu)進(jìn)小商品用于贈(zèng)送給粉絲,商品開(kāi)的專票,問(wèn)需要視同銷(xiāo)售嗎?
老師,麻煩幫忙回答一下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄時(shí)用含稅價(jià)處理嗎? 2..小規(guī)模納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不能抵扣嗎?寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎? 3.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣嗎?寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎? 4.一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額不得抵扣,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎?
我公司是小規(guī)模且小企業(yè)準(zhǔn)則的納稅人,8月份公司買(mǎi)了兩臺(tái)電腦,9月份代賬未計(jì)提折舊,直接一次性扣除了,10月份我公司接回賬務(wù),我們公司該怎么處理這筆賬,如何調(diào)整這筆會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,甲是酒店,采購(gòu)部的員工張三,使用酒店內(nèi)部的車(chē)輛,收了張三100元的車(chē)輛使用費(fèi),請(qǐng)問(wèn)需要算作收入,計(jì)算繳納增值稅么,稅率是多少。這種類(lèi)似的情況挺多的,有的配備司機(jī),有的沒(méi)有配備司機(jī)。張三就是自己開(kāi)車(chē)出的。
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店的的客人退房時(shí),開(kāi)車(chē)把酒店門(mén)口的大理石撞壞了,賠付2000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入算作什么收入,需要繳納增值稅么?稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是酒店,酒店的員工在客人退房時(shí),打掃客房時(shí)的花瓶打碎了,賠付200元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算作營(yíng)業(yè)外收入,要計(jì)算繳納增值稅么
會(huì)計(jì)學(xué)堂的章節(jié)習(xí)題有電子版的嗎
我和朋友合伙做了一個(gè)項(xiàng)目,我出了50萬(wàn),他出了50萬(wàn),后面錢(qián)不夠,他說(shuō)差的他來(lái)補(bǔ),但是利潤(rùn)得按實(shí)際出資比例來(lái)分,我同意了。 后期撥了兩次20萬(wàn)的進(jìn)度款,把這40用了,但還是不夠,他繼續(xù)墊資。 現(xiàn)在項(xiàng)目做完了,開(kāi)始分紅了,他把前面兩次撥款的40萬(wàn)也算他的出資,這合理嗎?
公司股東之前實(shí)際出資的實(shí)收資本,現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資。做投資分紅,分錄怎么做
殘保金中的工資和員工數(shù)不包括單位已經(jīng)退休又返聘人員的?
老師,費(fèi)用審核報(bào)銷(xiāo)都審的什么?