您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不需要交增值稅
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產(chǎn)和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務(wù)如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬(wàn)元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬(wàn)元品牌使用費(fèi)和25萬(wàn)元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬(wàn)元原材料。提貨時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)3.39萬(wàn)元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工收回后,B車間領(lǐng)用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過(guò)非獨(dú)立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價(jià)150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)為每千克200元》(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅》(3)計(jì)算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅!
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請(qǐng)問(wèn)給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,我這藥店開的是有限公司,現(xiàn)在藥店黃了,把柜臺(tái)和桌椅板凳賣給個(gè)人了,對(duì)方不要發(fā)票,但我這邊要確認(rèn)收入一共賣了2000元,請(qǐng)問(wèn)是要交增值稅嗎?,是1%的稅率嗎?印花稅要交嗎?賬怎么做,借什么貸什么
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶退租,但是房間有損壞,扣了一部分的押金,請(qǐng)問(wèn)單位收到這個(gè)扣款的押金,作為營(yíng)業(yè)外收入核算的,請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅么?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲是酒店,采購(gòu)部的員工張三,使用酒店內(nèi)部的車輛,收了張三100元的車輛使用費(fèi),請(qǐng)問(wèn)需要算作收入,計(jì)算繳納增值稅么,稅率是多少。這種類似的情況挺多的,有的配備司機(jī),有的沒(méi)有配備司機(jī)。張三就是自己開車出的。
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店的的客人退房時(shí),開車把酒店門口的大理石撞壞了,賠付2000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入算作什么收入,需要繳納增值稅么?稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是酒店,酒店的員工在客人退房時(shí),打掃客房時(shí)的花瓶打碎了,賠付200元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算作營(yíng)業(yè)外收入,要計(jì)算繳納增值稅么
會(huì)計(jì)學(xué)堂的章節(jié)習(xí)題有電子版的嗎
我和朋友合伙做了一個(gè)項(xiàng)目,我出了50萬(wàn),他出了50萬(wàn),后面錢不夠,他說(shuō)差的他來(lái)補(bǔ),但是利潤(rùn)得按實(shí)際出資比例來(lái)分,我同意了。 后期撥了兩次20萬(wàn)的進(jìn)度款,把這40用了,但還是不夠,他繼續(xù)墊資。 現(xiàn)在項(xiàng)目做完了,開始分紅了,他把前面兩次撥款的40萬(wàn)也算他的出資,這合理嗎?
公司股東之前實(shí)際出資的實(shí)收資本,現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資。做投資分紅,分錄怎么做
殘保金中的工資和員工數(shù)不包括單位已經(jīng)退休又返聘人員的?
老師,費(fèi)用審核報(bào)銷都審的什么?
工資、社保計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用發(fā)票開給企業(yè),企業(yè)先付單位直接撥款,也就是直接拿開給企業(yè)的燃?xì)獍l(fā)票發(fā)票去單位報(bào)銷,撥款給公司,這樣怎么賬務(wù)處理,這樣是否做營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)修理這個(gè)大理石收到的專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣么?
這種是可以抵扣的