是的,就是那樣操作的哈
老師,早上好。我想問下制造費(fèi)用建二級(jí)科目,是不是生產(chǎn)成本也要建二級(jí)科目,到月底一一對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,生產(chǎn)成本下面可設(shè)置二級(jí)科目制造費(fèi)用嗎?就是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí)與材料區(qū)分。
請(qǐng)問房開公司這樣做賬對(duì)不?開發(fā)成本這個(gè)科目建賬時(shí),建到四級(jí)明細(xì)科目,但開發(fā)產(chǎn)品就只有二級(jí)科目即開發(fā)產(chǎn)品一xx項(xiàng)目,是不是每到下月初,我就把上月的所發(fā)生的“開發(fā)成本”所有明細(xì)科目的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到“開發(fā)產(chǎn)品”的二級(jí)科目里,讓上月的“開發(fā)成本”無余額,老師請(qǐng)看以上操作對(duì)不?
老師,麻煩您看下我的明細(xì),我現(xiàn)在要將制造費(fèi)用下的明細(xì)做結(jié)轉(zhuǎn),我想問下,我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到”生產(chǎn)成本“下的哪個(gè)二級(jí)科目呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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奧奧,老師,我們是熱電企業(yè),生產(chǎn)出來的電和汽直接銷售出來。是不是直接做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 可以這樣做嗎
可以的,產(chǎn)品單一可以那么做
拿到月底的時(shí)候,這個(gè)是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,還是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
這個(gè)根據(jù)你的軟件的功能來哈。