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老師您好,我想咨詢一下,有一筆資金從財(cái)政預(yù)算以辦公費(fèi)的方式支付到銀行,我想請(qǐng)教一下,銀行該怎么記賬?借:銀行存款,貸該怎么做?

2021-12-28 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 17:22

關(guān)鍵是你們是什么性質(zhì)的單位?。?/p>

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快賬用戶7752 追問(wèn) 2021-12-28 17:28

行政單位

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齊紅老師 解答 2021-12-28 17:31

借:銀行存款, 貸:財(cái)政撥款收入

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關(guān)鍵是你們是什么性質(zhì)的單位???
2021-12-28
您好 , 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2022-01-11
因?yàn)槭裁匆{(diào)整的呢?
2022-05-07
住房租金的嗎?如果是的話,第一種。
2024-04-22
同學(xué)你好 對(duì)于2022年做的一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯(cuò)誤地記為了“銀行存款”和“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”,并且已經(jīng)跨年,需要進(jìn)行調(diào)賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)進(jìn)行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下: 1.對(duì)于錯(cuò)誤記賬的分錄,需要進(jìn)行沖銷(xiāo)。即,借:非同級(jí)財(cái)政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷(xiāo)法,因?yàn)闀?huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,且影響到了后續(xù)核算。 2.然后,進(jìn)行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整,還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借:事業(yè)收入-科教收入,貸:以前年度損益調(diào)整。 4.最后,根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2024-04-23
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