同學(xué)你好 對(duì)于2022年做的一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目,但由于某種原因錯(cuò)誤地記為了“銀行存款”和“非同級(jí)財(cái)政撥款收入”,并且已經(jīng)跨年,需要進(jìn)行調(diào)賬處理。 在這種情況下,可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)進(jìn)行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下: 1.對(duì)于錯(cuò)誤記賬的分錄,需要進(jìn)行沖銷。即,借:非同級(jí)財(cái)政撥款收入(紅字),貸:銀行存款(紅字)。這里使用紅字沖銷法,因?yàn)闀?huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤,且影響到了后續(xù)核算。 2.然后,進(jìn)行正確的記賬。借:銀行存款,貸:事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整,還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借:事業(yè)收入-科教收入,貸:以前年度損益調(diào)整。 4.最后,根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
就是2019年事業(yè)單位,當(dāng)時(shí)一筆錢做了事業(yè)收入,借:銀行存款 貸:事業(yè)收入。在當(dāng)年也支出了,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)年這個(gè)是一個(gè)項(xiàng)目要掛往來(lái)科目,暫存款。但是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個(gè)今年怎么調(diào)賬額
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一比收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一筆收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯(cuò)誤的沖了之后記了一筆正確的,審計(jì)局說(shuō)不對(duì),收入就增加到今年了。
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一比收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說(shuō)一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)