您好!這個(gè)你填入其他流動(dòng)資產(chǎn)里面就好了
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
收發(fā)計(jì)量差錯(cuò) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫(kù)存商品等 借:銀行存款(殘料變現(xiàn)) 原材料(殘料入庫(kù)) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠款) 管理費(fèi)用(差額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 管理 不善 等原因 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,我這里不明白的是為什么存貨盤虧了,還有殘料變現(xiàn),殘料入庫(kù),都少了還怎么入庫(kù)?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開(kāi)了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,因公司購(gòu)買很多的材料庫(kù)存,我進(jìn)項(xiàng)稅額用不完,但是我把所有材料都入了賬,借:原材 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話我負(fù)債表那里應(yīng)繳稅費(fèi)就負(fù)債很大了,要怎么處理?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去,我就沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一來(lái)時(shí)間久了,就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
我可以買材料的時(shí)候直接入其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
你好!這樣不規(guī)范了
明白了。因?yàn)槎惥忠恢闭f(shuō)我這負(fù)數(shù)要調(diào)整,我查了相關(guān)文件,但沒(méi)有說(shuō)賬務(wù)怎么處理
您好!恩。確實(shí)沒(méi)有文件規(guī)定