借,應(yīng)付職工薪酬10 貸,零余額賬戶用款9 應(yīng)交稅費(fèi)1 借,行政支出9 貸,資金結(jié)存,零余額賬戶用款額度9
單位發(fā)放在職職工工資、獎(jiǎng)金和津貼70萬(wàn)元,發(fā)放離退休人員退休費(fèi)20萬(wàn)元。其中代職工轉(zhuǎn)入住房公積金管理中心的住房公積金8.4萬(wàn)元。單位配套補(bǔ)貼住房公積金8.4萬(wàn)元。代扣職工個(gè)人所得稅2萬(wàn)元。款項(xiàng)已通過(guò)財(cái)政直接支付轉(zhuǎn)入個(gè)人工資賬戶和住房公積金個(gè)人賬戶。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎樣寫(xiě)?
事業(yè)單位發(fā)放在職職工工資、獎(jiǎng)金和津貼70萬(wàn)元,發(fā)放離退休人員退休費(fèi)20萬(wàn)元。其中代職工轉(zhuǎn)入住房公積金管理中心的住房公積金8.4萬(wàn)元。單位配套補(bǔ)貼住房公積金8.4萬(wàn)元。代扣職工個(gè)人所得稅2萬(wàn)元。款項(xiàng)已通過(guò)財(cái)政直接支付轉(zhuǎn)入個(gè)人工資賬戶和住房公積金個(gè)人賬戶。請(qǐng)問(wèn)這題的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
行政單位本月零余額賬戶發(fā)放13獎(jiǎng)金10萬(wàn),其中扣代墊個(gè)稅1萬(wàn)轉(zhuǎn)入專戶,實(shí)際發(fā)放給個(gè)人9萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何記賬
事業(yè)單位會(huì)計(jì) (8)發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬(wàn)元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,共計(jì)45萬(wàn)元。另外工資發(fā)放中包含職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,同時(shí)代扣個(gè)稅2萬(wàn)元。通過(guò)單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)(9)收到上級(jí)單位撥來(lái)的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)B款項(xiàng)6萬(wàn)元和基本支出款2萬(wàn)元,款項(xiàng)已撥入單位銀行賬戶。(10)購(gòu)入年利率為3%的一年期國(guó)債10萬(wàn)元,轉(zhuǎn)賬支付。(11)經(jīng)營(yíng)部門(mén)銷售一批經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品給某公司,貨已經(jīng)發(fā)出,價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅0.65萬(wàn)元,銀行存款收到。
(8)發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬(wàn)元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,共計(jì)45萬(wàn)元。另外工資發(fā)放中包含職工個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)為2.4萬(wàn)元,住房公積金9萬(wàn)元,同時(shí)代扣個(gè)稅2萬(wàn)元。通過(guò)單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交) 收到上級(jí)單位撥來(lái)的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)B款項(xiàng)6萬(wàn)元和基本支出款2萬(wàn)元,款項(xiàng)已撥入單位銀行賬戶。
老師幫員工個(gè)人所得稅申報(bào)沒(méi)有找到在哪里啊
老師,支付金蝶軟件的服務(wù)費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師企業(yè)個(gè)人所得稅綜合申報(bào)沒(méi)有啊找不到
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票需要繳納稅金嗎
老師,事業(yè)單位收回以前年度差旅費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)需要如何做分錄
老師,我是一般納稅人 收到工廠布水電材料發(fā)票80800元 24年成立的,到目前還沒(méi)有收入 這個(gè)發(fā)票計(jì)入什么科目合適?
我們是建筑公司,一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目掛靠我們公司,這個(gè)項(xiàng)目是甲供材,甲供材包含在合同價(jià)里面,但是甲供材不包含在結(jié)算價(jià)里面。那我們是應(yīng)該按合同價(jià)來(lái)收他的一個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)?還是按結(jié)算價(jià)(把甲供材價(jià)格踢出去了)來(lái)收他的管理費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以直接填寫(xiě)申報(bào)嗎?還是需要調(diào)整?如果要調(diào)怎么調(diào)?
您好,如果工會(huì)經(jīng)費(fèi)按年度繳納,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)25年申報(bào)繳納,需要在24年底計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師好,現(xiàn)在的數(shù)電專票,電話、公司地址和銀行信息不是必填項(xiàng)了吧?
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