你好同學(xué)可以直接填負(fù)的同學(xué),或者是你要看明細(xì),如果是負(fù)的明細(xì)科目可以轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收里填?
如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補2019年企業(yè)所得稅,這個調(diào)整期初數(shù)可以在財務(wù)軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來手動調(diào)整,把手動改的報表保存?zhèn)洳椋?是財務(wù)軟件里不能直接手動改嗎? 實際工作中怎么操作的?報表不改期初數(shù),直接提交申報了是否可以?
老師,一季度資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),一季度申報報表需要調(diào)整后填嗎,填負(fù)數(shù)會有影響嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報表即可。
老師,你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)直接調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里面嗎?賬面上也要調(diào)整嗎?還是直接調(diào)報表?
如果發(fā)生調(diào)整上年度固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤費用、庫存物品、應(yīng)付賬款這些科目的調(diào)賬,資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額需要調(diào)整哪些科目,是這幾個科目都要調(diào)整期初余額嗎?如果2021年度也有調(diào)賬的情況,那還需要再調(diào)整2021年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎?是不是不需要了。是不是資產(chǎn)負(fù)債表只用調(diào)2022年的年初數(shù)就可以了,然后相應(yīng)的2022年資產(chǎn)年報、財務(wù)報告也按照調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表來編報,不在追溯調(diào)2021年的了,是嗎?
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
轉(zhuǎn)到資產(chǎn)類其他應(yīng)收期初那里填寫是嗎?
是的同學(xué)可以這樣,但是這個科目一般不用
調(diào)整之后,資產(chǎn)總計和負(fù)債和所有者權(quán)益年初余額余額和之前的不一樣,金額有變化有影響嗎?
你好同學(xué),總額會變,但是左右相等,