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老師,事業(yè)單位收回以前年度差旅費上繳國庫需要如何做分錄

2025-05-29 21:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-29 21:53

你好同學(xué),是這樣算是處理

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齊紅老師 解答 2025-05-29 21:54

財務(wù)會計分錄 收回時: 借:銀行存款等 貸:以前年度盈余調(diào)整 上繳國庫時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款等 預(yù)算會計分錄 由于在收回以前年度差旅費時,預(yù)算會計不做處理;上繳國庫時: 借:非財政撥款結(jié)余 - 累計結(jié)余 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金

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你好同學(xué),是這樣算是處理
2025-05-29
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——差旅費 上繳國庫: 借:其他應(yīng)付款——國庫 貸:銀行存款
2025-05-29
同學(xué)您好!可參考以下分錄: 收到錢的時候 借:銀行存款  貸:應(yīng)繳財政專戶 上交的時候 借:應(yīng)繳財政專戶  貸:銀行存款
2023-01-12
財務(wù)會計 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:銀行存款等(實際交回國庫的金額) 預(yù)算會計 借:財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整/非財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
2025-03-14
你好,學(xué)員 :借:銀行存款貸:以前年度盈余調(diào)整
2023-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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