你好,對(duì)的是的,可以的。
老師,我們是小微企業(yè),如果前幾年虧損,今年盈利了,那可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎
我想問(wèn)下企業(yè)以前年度虧損,本年度盈利,可以先彌補(bǔ)以前年度虧損,再交企業(yè)所得稅么
老師我想請(qǐng)問(wèn)下今年如果盈利,明年1月份報(bào)企業(yè)所得稅就可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫(xiě)100,如果我2022年4月份盈利350元,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫(xiě)200元是嗎?同時(shí)第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶(hù)是多年前的業(yè)務(wù),一直沒(méi)開(kāi)票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專(zhuān)業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶(hù)付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專(zhuān)票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車(chē),對(duì)外租賃叉車(chē),和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車(chē),車(chē)子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
我們是小規(guī)模,這個(gè)是不是每季度就可以彌補(bǔ)虧損啊,還是之后季度盈利要先預(yù)繳納稅,等到匯算清繳才可以彌補(bǔ)啊
你好,每個(gè)季度都可以彌補(bǔ)的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。