你好,可以的,可以這么做的。
企業(yè)如果2017年度虧損,2018年度虧損,2019年1,它可不可以選擇不彌補(bǔ)以前年度虧損額2,我以后又想彌補(bǔ)虧損額,用本年度所得額彌補(bǔ)以前年度虧損額可不可以,請分別作答指點(diǎn)
我想問下企業(yè)以前年度虧損,本年度盈利,可以先彌補(bǔ)以前年度虧損,再交企業(yè)所得稅么
請問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師您好,請問彌補(bǔ)以前年度虧損,是可以自行選擇彌補(bǔ)在某個或某幾個季度,是嗎?(比如說企業(yè)之前有虧損,那么本年第一季度盈利我選擇交所得稅,而在第二季度盈利時再選擇彌補(bǔ)以前年度虧損,是可以這樣嗎?)蟹蟹
老師之前年度有虧損,今年的盈利可以彌補(bǔ)以前的虧損,但是老板想交企業(yè)所得稅,可以不彌補(bǔ)虧損嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
就是年度企業(yè)所得稅匯算的時候這么做是吧然后這個怎么走賬啊
這哪個賬上不用做處理的,預(yù)繳就可以抵扣彌補(bǔ)虧損。
是從虧損年度算5年內(nèi)是么
對的是的,是這么做的。
我們2019年盈利了5萬多,但是2018年年底未分配利潤是14萬,我看他當(dāng)時交企業(yè)所得稅了,按道理這個事不用交企業(yè)所得稅了吧
看下你的所得稅申報表有沒有調(diào)增的業(yè)務(wù)。