你好; 你要注意下稅負(fù)率哦。 過低或者過高稅負(fù)率都可能會稅務(wù)局查賬的。 你要適當(dāng)繳納一些稅 的
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進(jìn)項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
老師,1-6月的收入報了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個季度按之前的沖數(shù),每月報15萬的收入左右的話,到時候是需要交所得稅的。 要報銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費用這些了,之前都有講過這個問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對這段話我看得有點迷,可以指點一下嗎?
老師請教一下,我們21年收入300萬左右,增值稅交稅多少合適呢? 以往年度,300萬左右,都是交稅10萬左右,今年沒有錢,目前才交了1萬多點兒,并且利潤很小,基本都是進(jìn)項認(rèn)證了,銷項對應(yīng)的,就只能交這么一點兒
老師你好,我想問一下你這個運(yùn)輸公司的那個預(yù)算成本這塊兒表,就是這個表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現(xiàn)在的話就是說運(yùn)輸公司的話,一個季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預(yù)計達(dá)到一千萬左右。我就想整個一個預(yù)算,比如說就是成本的話,還有還有運(yùn)輸成本,還有過路費,還有油料,再個就是人員工資這塊,就是修理費這一塊兒,想問一下你這個具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說,還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c兒增值稅和那個企業(yè)所得稅。
老師,我們公司月收入幾百萬的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務(wù)局還打電話過來問我們這個季度需要預(yù)交多少稅,我們公司是不是稅務(wù)局重點監(jiān)督對象???然后我們的增值稅一個月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個季度都交,但是增值稅每個月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因為目前庫存比較大,進(jìn)項比較多,全部提前抵扣了
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
我們是制造業(yè),就像300萬左右收入,需要繳納多少合適呢
你好 ;? ?你們制造業(yè)的話?增值稅負(fù)率是2%-8%。企業(yè)所得稅負(fù)率都是1%-3%
我們以前均背是3.5左右稅負(fù)率,那本年度降一下,變成2,這個是否可以呢
?你好 ; 不能低于2% 增值稅稅負(fù)率哦? 。? ?你這個有點低了 。?
那就像我們公司利潤很小,面臨著破產(chǎn)的風(fēng)險,這樣稅負(fù)也必須按照標(biāo)準(zhǔn)的來交的嗎
你好;? ?你可以適當(dāng)減少? ?不是非得按稅負(fù)率籟??
以前300萬左右是賺錢的,利潤率高,今年我們很受疫情影響,剛統(tǒng)計了下450萬左右,可能只是交2萬左右,這個是有風(fēng)險的是嗎?但是是實際的業(yè)務(wù)
?你好 ;? ? ? ? ?實際的就正常繳納即可? 。? ?
這個會有怎樣的風(fēng)險呢?我是好做個準(zhǔn)備
因為我們受疫情影響太大了,公司員工從十幾人變成了兩三人,薄利多銷,現(xiàn)在只是維持
你好; 你要證明你報稅的 依據(jù) 是據(jù)實報的就行了。? ??