你好,銷項(xiàng)稅額是32萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)年末還有進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn),真實(shí)發(fā)生的,沒有關(guān)系,形成留抵
老師,我公司這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是4萬(wàn)多,我有19年9月份的三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額8.6萬(wàn)多,上期留底稅額就是5萬(wàn)多,這個(gè)月我是不是必須認(rèn)證了這去年九月的發(fā)票,那樣這個(gè)月留底稅就太多了,會(huì)有什么影響?我該怎么處理?
老師好。公司一年銷項(xiàng)額為五百多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)較少,老板為少交增值稅,找渠道要弄一些進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問老師多少進(jìn)項(xiàng)合適不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。公司為一般納稅人小微企業(yè),做商貿(mào)的
老師我們這里是一家商貿(mào)企業(yè) 銷售灶具 2021年銷項(xiàng)稅額是32萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)年末還有進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)太多會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師好!請(qǐng)問稅負(fù)是怎樣計(jì)算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個(gè)月注冊(cè)的公司,4月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額有40多萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額有70多萬(wàn)元,我留待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表里面的全面進(jìn)項(xiàng)金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,這個(gè)會(huì)影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等