你好,我們銷售貨物的價格不是根據增值稅定的呀,增值稅只是價外稅呀。銷售價應該是成本+合理利潤定出來的呢。
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才有利潤?
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才有利潤?
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才有利潤?
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才有利潤?
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才保本?
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調除了入固定資產還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班。現在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調整,調整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
一般納稅人購進3%銷售13%要加價多少才保本?如何計算?
你好,你這個問題問得不對呀。你只要有加價就是利潤呀
你只要在你的進價價上加價就是利潤,看你加價多少就決定利潤多少了。進價是不含進項稅的,銷售價也是不含銷項稅的,所以利潤和增值稅沒有關系呀。
問題是購進稅率是3%,賣出稅率是13%,稅率相差10%,我不會算,買進100元,要賣多少錢才保本呢?
你只要賣一百元以上都保本呀。賣出交13%稅,又不是你出那13%的呀,那是對方出的呀,不算在收入里呀。利潤就是收入減成本呀。這倆塊都不含稅呀。
假設你買進100元(不含稅),那你要支付103元,3元是進項稅。你賣出103元(不含稅),那你收103*1.13=116.39,其中13.39是要交稅的。這么理解的話,至少要賣103。
上面那一條信息發(fā)錯了,重發(fā)。假設你買進不含稅100元,你實際上付103元,有三元是進項稅,這三元進項稅是可以抵扣的呀,所以你成本只有100呀。那比如你賣不含稅101元,你會收114.13元,其中13.13是藥交稅的呀,所以你收入就是101呀。中間就有利潤1元呀。所以才說增值稅是價外稅,最終會轉移到消費者那里的。我們算收入成本利潤是不看增值稅的,只要你賣出價高于成本價就是賺錢的。你要保本的話,就是以你的成本價賣呀。