(1) 借:銷售費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:累計(jì)折舊10000
老師您好,老板分配利潤(rùn)這個(gè)需要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢,以工資形式的應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問這題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫以及那兩個(gè)利潤(rùn)怎么處理
請(qǐng)問這個(gè)題怎么寫會(huì)計(jì)處理
老師這兩個(gè)問題答案會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司注銷,賬上的現(xiàn)金和銀行存款怎么轉(zhuǎn)出以及會(huì)計(jì)分錄,賬上的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)怎么處理,以及會(huì)計(jì)分錄
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
業(yè)務(wù)2 借:生產(chǎn)成本90400 貸:應(yīng)付職工薪酬90400 借:應(yīng)付職工薪酬90400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10400 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 55000 貸:庫(kù)存商品 55000 業(yè)務(wù)3 借:管理費(fèi)用15000 貸:應(yīng)付職工薪酬15000
業(yè)務(wù)4 借:生產(chǎn)成本915000 制造費(fèi)用488000 管理費(fèi)用152500 銷售費(fèi)用183000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資1425000 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)142500 -提存計(jì)劃171000
資料2, 業(yè)務(wù)1,借:交易性金融資產(chǎn)——成本2000 投資收益5 應(yīng)收股利50 貸:銀行存款2055 業(yè)務(wù)2, 借:固定資產(chǎn)清理10 累計(jì)折舊25 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5 貸:固定資產(chǎn)40 借:銀行存款2.26 貸:固定資產(chǎn)清理2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.26 借:固定資產(chǎn)清理3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.18 貸:銀行存款3.18 借:營(yíng)業(yè)外支出11 貸:固定資產(chǎn)清理11 (2)利潤(rùn)總額等于15000-2000-1000-7000-5+11=5006 (3)所得稅等于(15000-2000-1000-7000-5+11+50+30)x25%=1271.5 凈利潤(rùn)等于5006-1271.5=3734.5