本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 然后分紅就可以了
年末利潤分配:海華公司12月份的凈利潤為125500元,11月末“本年利潤”的貸方余額為384300元。計(jì)算全年凈利潤,并按以下問題做會計(jì)分錄。全年凈利潤:1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配—未分配利潤”科目2、按本年實(shí)現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實(shí)現(xiàn)利潤的5%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準(zhǔn)備向股東分配股利200000元。5、將200000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細(xì)科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額分錄和計(jì)算過程以及金額
某公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤20000元,按10%提取盈余公積20000元,按30%派發(fā)現(xiàn)金股利60000元。(利潤分配賬戶明細(xì)科目有,利潤分配-未分配利洞,利潤分配-提取盈余公積金、利潤分配-對外分配股利)要求:(1)編制2021年全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤從“本年利潤"轉(zhuǎn)入“利潤分配”明細(xì)的會計(jì)分錄。2)編制計(jì)提盈余公積和宣告派發(fā)現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(3)編制以銀行存款支付現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。4)把利潤分配其他科目的明細(xì)轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”的會計(jì)分錄。
4.某公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤2000000元,按10%提取盈余公積200000元,按30%派發(fā)現(xiàn)金股利600000元。(利潤分配賬戶明細(xì)科目有,利潤分配-未分配利洞,利潤分配-提取盈余公積金、利潤分配-對外分配股利)要求:(1)編制2021年全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤從“本年利潤”轉(zhuǎn)入“利潤分配”明細(xì)的會計(jì)分錄。(2)編制計(jì)提盈余公積和宣告派發(fā)現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(3)編制以銀行存款支付現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(4)把利潤分配其他科目的明細(xì)轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”的會計(jì)分錄。
4.某公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤2000000元,按10%提取盈余公積200000元,按30%派發(fā)現(xiàn)金股利600000元。(利潤分配賬戶明細(xì)科目有,利潤分配-未分配利洞,利潤分配-提取盈余公積金、利潤分配-對外分配股利)要求:(1)編制2021年全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤從“本年利潤”轉(zhuǎn)入“利潤分配”明細(xì)的會計(jì)分錄。(2)編制計(jì)提盈余公積和宣告派發(fā)現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(3)編制以銀行存款支付現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(4)把利潤分配其他科目的明細(xì)轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”的會計(jì)分錄。
某公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤2000000元,按10%提取盈余公積200000元,按30%派發(fā)現(xiàn)金股利600000元。(利潤分配賬戶明細(xì)科目有:利潤分配-未分配利潤,利潤分配-提取盈余公積金,利潤分配-對外分配股利)(1)編制2021年全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤從“本年利潤”轉(zhuǎn)入“利潤分配”明細(xì)會計(jì)分錄。(2)編制計(jì)提盈余公積和宣告派發(fā)現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(3)編制以銀行存款支付現(xiàn)金股利的會計(jì)分錄。(4)把利潤分配其他科目的明細(xì)轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”的會計(jì)分錄。
營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進(jìn)修,這個進(jìn)修費(fèi)開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
請問老師,開設(shè)公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報(bào)廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計(jì)提完了,對方還要給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請問匯算清繳的時候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報(bào)表選擇小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計(jì)提時:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做啊?
工商上面利潤分配原則是按照實(shí)繳 還是認(rèn)繳比例來,因?yàn)槲覀児緦?shí)繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購進(jìn)砂石,然后銷售時候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會計(jì)與學(xué)校食堂的會計(jì)財(cái)務(wù)處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時暫估成本調(diào)減,填在哪一行
分錄怎么做
現(xiàn)金和銀行存款怎么處理
做完分紅 往來也清理之后直接稅務(wù)申請注銷 然后去工商注銷 注銷銀行的時候存款取出來給法人和股東分了就可以