同學你好,你預算會計前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當這次固定資產不存在。
老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?
老師,事業(yè)單位的固定資產已提足折舊,沒有任何清理費用,也沒有收入,三個問題: 1、財務會計是做:借 累計折舊 貸固定資產嗎? 2、圖書是不用計提折舊的。圖書報廢是:借 累計盈余 貸固定資產嗎? 3、預算會計是不是不用做任何賬務處理?謝謝!
老師好,事業(yè)單位當初合并賬時,財務會計沒把固定資產錄入,現(xiàn)在個單位把該報廢的資產報廢完,只錄入剩下的資產可以嗎?這樣預算會計資產的年初數有影響嗎?
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報預決算,他們的清產核資數(賬面余額),銜接到新賬后只入財務會計期初數,預算會計期初數就不記入了,這樣可以嗎?因為預算會計是核算納入預算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數只要不記入預算會計就不會產生非財政撥款結余負數了。麻煩老師指點,謝謝您啦
老師好!事業(yè)單位,以前年度有筆其他應付款,支出時候寫錯分錄,按費用支出做了分錄,導致這筆賬現(xiàn)在還在?,F(xiàn)在怎么調賬? 事業(yè)單位,以前年度購置固定資產財務會計已入賬,預算會計未入賬,按費用支出做了分錄。這個怎么調賬?
老師,報銷單上單據和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數自動升成的都沒改,跟個稅人數對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經營租賃首期款怎么做賬?
老師好,有幾個單位合并成新單位了,以前單位1—6月都有固定資產,截止到6月賬務合并給新單位了,新單位合并時資產沒有做,現(xiàn)在用個單位剩下資產入賬,這樣,做決算時是不是年初數就不對了
是的,不對,那你做調整分錄就好了