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老師好,事業(yè)單位當初合并賬時,財務會計沒把固定資產錄入,現(xiàn)在個單位把該報廢的資產報廢完,只錄入剩下的資產可以嗎?這樣預算會計資產的年初數有影響嗎?

2021-12-27 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-27 18:20

同學你好,你預算會計前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當這次固定資產不存在。

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快賬用戶1535 追問 2021-12-27 18:24

老師好,有幾個單位合并成新單位了,以前單位1—6月都有固定資產,截止到6月賬務合并給新單位了,新單位合并時資產沒有做,現(xiàn)在用個單位剩下資產入賬,這樣,做決算時是不是年初數就不對了

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齊紅老師 解答 2021-12-27 18:29

是的,不對,那你做調整分錄就好了

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同學你好,你預算會計前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當這次固定資產不存在。
2021-12-27
同學你好,是的,影響決算報表的。
2022-01-07
1,可以的 2,可以的 3,Na不對,那如果說你的這一部分資金沒有納入預算會計,你不僅是收入不納入你的支出也不納入,就不會出現(xiàn)負數。
2022-07-09
你這個應該是借固定資產清理啊,而不是借固定資產。
2020-12-15
1,借單位管理費用 貸累計折舊 2圖書不折舊, 借,資產處置費用 貸固定資產 3,不處理
2021-12-12
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