同學(xué),你好! 某公司購(gòu)入一批價(jià)值30萬(wàn)元的專用材料,因規(guī)格不符合無(wú)法投入使用,擬以20萬(wàn)元變價(jià)處理。則專用材料可變現(xiàn)凈值20萬(wàn)元

某公司購(gòu)入一批價(jià)值30萬(wàn)元的專用材料,因規(guī)格不符合無(wú)法投入使用,擬以20萬(wàn)元變價(jià)處理,并已找到購(gòu)買單位。此時(shí),技術(shù)部門完成一項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā),并準(zhǔn)備支出60萬(wàn)元購(gòu)入設(shè)備當(dāng)年投產(chǎn)。經(jīng)檢驗(yàn),上述專用材料完全符合新產(chǎn)品使用,故不再對(duì)外處理。在評(píng)價(jià)該項(xiàng)目時(shí)第一年的現(xiàn)金流出應(yīng)按( )萬(wàn)元計(jì)算
甲公司為增值稅一般納稅人,適應(yīng)的增值稅稅率為百分之一三,產(chǎn)品銷售為其主營(yíng)業(yè)務(wù),原材料采用計(jì)劃成本法核酸2019年12月1日,原材料賬戶余額為3000元,材料成本差異賬戶貸方余額為150萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備賬戶余額30萬(wàn)元其中20萬(wàn)為原材料計(jì)提的,十萬(wàn)為庫(kù)存商品計(jì)提的。(1)5日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40萬(wàn)元,增值稅稅額為3.6萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付:8日,安裝完成。(2)10日,購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為1500萬(wàn)元,增值稅稅額為195萬(wàn)元,發(fā)票賬單已經(jīng)收到,計(jì)劃成本為1400萬(wàn)元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)25日,發(fā)出材料計(jì)劃成本為2000萬(wàn)元,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)(假定不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。(4)31日,原材料的可變現(xiàn)凈值為2920萬(wàn)元。(5)31日,計(jì)提本月基本生產(chǎn)車間所使用的機(jī)器設(shè)備折舊。該設(shè)備是上年12月購(gòu)入并投入使用的,原值為275萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。1
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年12月1日,“原材料”賬戶余額為3150萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶余額為30萬(wàn)元(其中20萬(wàn)元為原材料計(jì)提的,10萬(wàn)元為庫(kù)存商品計(jì)提的)。2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40萬(wàn)元,增值稅稅額為3.6萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。8日,安裝完成。(2)10日,購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為1500萬(wàn)元,增值稅稅額為195萬(wàn)元,發(fā)票賬單已經(jīng)收到,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)25日,發(fā)出材料成本為2000萬(wàn)元,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用1500萬(wàn)元,車間一般耗用500萬(wàn)元,(假定不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。(4)31日,原材料的可變現(xiàn)凈值為2920萬(wàn)元。(5)31日,計(jì)提本月基本生產(chǎn)車間所使用的機(jī)器設(shè)備折舊。該設(shè)備是上年12月購(gòu)入并投入使用的,原值為275萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,采用年
1.大華公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)從一般納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料。增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100交易萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。貨款已經(jīng)支付。另在購(gòu)入材料過(guò)程中支付運(yùn)費(fèi)10000元,增值稅900元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅的產(chǎn)品一批,價(jià)款180萬(wàn)元,產(chǎn)品成本150萬(wàn)元。同時(shí)領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,價(jià)款7.5萬(wàn)元,實(shí)際成本萬(wàn)元,貨款尚未收(3)出售一項(xiàng)專利權(quán),轉(zhuǎn)讓收入2.25萬(wàn)元,專利權(quán)的成本為0.1萬(wàn)元,累計(jì)攤銷0.04萬(wàn)元,已計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.02萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓收入存入銀行。(4)購(gòu)入一臺(tái)不需安裝設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款90萬(wàn)元,增值稅為11.7萬(wàn)元,價(jià)款及增值稅均已銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(5)收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品,實(shí)際支付價(jià)款10萬(wàn)元收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)入庫(kù)(6)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)稅產(chǎn)品用于行政管理部門,實(shí)際成本120萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格130萬(wàn)元。(7)委托某企業(yè)(一般納稅人)加工原材料一批,應(yīng)付加工費(fèi)7萬(wàn)元,由受托方代收代交消費(fèi)稅0.7萬(wàn)元
1.大華公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)從一般納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料。增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100交易萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元。貨款已經(jīng)支付。另在購(gòu)入材料過(guò)程中支付運(yùn)費(fèi)10000元,增值稅900元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。(2)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅的產(chǎn)品一批,價(jià)款180萬(wàn)元,產(chǎn)品成本150萬(wàn)元。同時(shí)領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物一批,價(jià)款7.5萬(wàn)元,實(shí)際成本萬(wàn)元,貨款尚未收(3)出售一項(xiàng)專利權(quán),轉(zhuǎn)讓收入2.25萬(wàn)元,專利權(quán)的成本為0.1萬(wàn)元,累計(jì)攤銷0.04萬(wàn)元,已計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.02萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓收入存入銀行。(4)購(gòu)入一臺(tái)不需安裝設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款90萬(wàn)元,增值稅為11.7萬(wàn)元,價(jià)款及增值稅均已銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(5)收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品,實(shí)際支付價(jià)款10萬(wàn)元收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)入庫(kù)(6)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)稅產(chǎn)品用于行政管理部門,實(shí)際成本120萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格130萬(wàn)元。(7)委托某企業(yè)(一般納稅人)加工原材料一批,應(yīng)付加工費(fèi)7萬(wàn)元,由受托方代收代交消費(fèi)稅0.7萬(wàn)元
賬上的叉車賣了,折舊完了,無(wú)殘值,現(xiàn)在這個(gè)舊的叉車賣了幾千塊錢,要怎么做賬?這個(gè)需要開票給對(duì)方么?
公司開通的一般戶也可以用來(lái)收付貨款吧?
老師,您好!利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期金額是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是122萬(wàn)多。是不是要交企業(yè)所得稅了?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工結(jié)婚,公司買了條手鏈3千多給她,做為員工福利,需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝
你好老師,我們公司22年開了一張勞務(wù)票是五萬(wàn),現(xiàn)在村上查說(shuō)審定金額是49800元,喊我們給她退200元,然后她自己私下補(bǔ)給我們200元,這種我們應(yīng)收賬款就少了200元,我是不是可以喊他們寫個(gè)情況說(shuō)明來(lái)補(bǔ)上這兩百元。
公司購(gòu)買了一張二手車,支付給個(gè)人的錢是6萬(wàn)元,二手市場(chǎng)開進(jìn)來(lái)的發(fā)票只有6000元,整個(gè)二手車市場(chǎng)都是這樣的,跟我公司付出去的錢不相符,該怎么做賬呢?。?!
老師,就是我那個(gè)公司的啊,他現(xiàn)在之前他是以貿(mào)易的方這邊進(jìn)來(lái),他賣給給香港這樣子,香港轉(zhuǎn)錢給大路公司,大陸公司申請(qǐng)退稅,香港公司名義上亞馬遜產(chǎn)品,他這邊就申請(qǐng)退稅,這樣子是合理的嗎?
長(zhǎng)途大巴車算市內(nèi)交通嘛
老師,我們是鑄造企業(yè),我們發(fā)生的環(huán)保檢測(cè)費(fèi),安全檢測(cè)費(fèi)什么的,我們?cè)撚?jì)入什么科目,怎么寫分錄
請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)月有個(gè)出口業(yè)務(wù),但是出口幣種是人民幣,這個(gè)出口免稅發(fā)票正常開就行嗎?


項(xiàng)目時(shí)第一年的現(xiàn)金流出=20+60=80