借:應收利息 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
老師請問下我公司借給其他公司錢,計提借款利息收入怎么做分錄
老師我想問一下我公司借款給其他公司,產(chǎn)生的利息收入,會計分錄怎么做
老師,我想咨詢下,就是稅務稽查公司的無息借款(我公司借給其他公司)讓補交無息借款這部分的利息收入的增值稅和附加稅,我公司在補交了稅后,怎么做這個增值稅的計提分錄?。?/p>
老師,我公司借錢給其他公司,其他公司昨天給我轉來的利息,我給他開了發(fā)票,這個分錄怎么做
請問老師,我公司借了其他往來公司一筆錢,給他打了一筆借款利息,利息怎么記賬
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
不能直接沖財務費用嗎
老師,利息收入要交什么稅,稅率多少
老師,請問下我公司把向A公司借來的錢借給了B公司,然后付利息的時候是直接委托B公司把利息支付給A公司,這整個過程的賬務處理怎么做?,
利息收入要交增值稅,按金融服務業(yè)6%
我公司是小微企業(yè),是否能按1%計算繳納利息收入的增值稅
小規(guī)模,可以按1%計算繳納利息收入的增值稅
老師,請問下我公司把向A公司借來的錢借給了B公司,然后付利息的時候是直接委托B公司把利息支付給A公司,這整個過程的賬務處理怎么做?,
借:應收利息 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應收賬款 貸:應收利息
這個利息我公司沒有收到,直接委托B公司支付給A公司了,老師
也就是計提和支付利息時候的分錄
就是如上所做分錄。