借:應付職工薪酬 8000 應交稅費-個稅60 貸:銀行存款 8000 你這個分錄,借貸方不平啊
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,這該怎么調(diào)賬呢
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,但個稅當月沒有計提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
1月份工資表應發(fā)8000,個稅代扣60元,實發(fā)7940,記賬并計提,實際申報個稅這60元加計扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應付職工薪酬 8000 應交稅費-個稅60 貸:銀行存款 8000。 老師,針對這個情況,請問該怎么調(diào)整個稅分錄?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應付職工薪酬8000 貸,應交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當月計提:借,管理費用8000 貸,應付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
1月份工資表應發(fā)8000,個稅代扣60元,實發(fā)7940,記賬并計提,實際申報個稅這60元加計扣除后并未扣除。發(fā)放了1月工資,之前記賬是:借:應付職工薪酬 8000 貸:應交稅費-個稅60 銀行存款 7940。 老師,針對這個情況,請問該怎么調(diào)整個稅分錄? 不好意思老師,剛開始沒檢查。以這條信息為準。
你實際發(fā)放的工資是7940撒
是的老師。
個稅怎么調(diào)整分錄?當時發(fā)放的時候記了賬,實際申報個稅的時候并未扣除那60元。
你這個賬務(wù)處理沒有問題啊,是這樣的啊
那科目余額表上的應交稅費-個稅60 ,賬上不是應該這里為0嗎?
他這個員工工資,不需要交稅,是嗎
是的,工資表多扣了他60元,因為實際申報不需交這個個稅錢。 但是發(fā)放工資又是按照工資表上的記賬了,所以記入了應交稅費-個稅下,我糾結(jié)的是這里個稅分錄還需調(diào)整嗎?
那你實際就是少付了他60元的工資了
分錄怎么寫呢老師?
那你就是,借:應交稅費—應交個稅 60,貸:應付職工薪酬 60,借:應付職工薪酬 60,貸:銀行存款? 60