你好 當時是 借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在是 借:管理費用等 增值稅 貸:預付賬款
老師您好 去年沒有做賬 但是發(fā)生開票收入 有應收賬款 應收賬款是今年收回 今年做賬 這筆分錄怎么做?
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業(yè)費用當時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
請問老師 有一筆費用是去年發(fā)生的 但是發(fā)票今年才開來 最近打算付款 這個分錄怎么做呢
老師,請問我去年未分配利潤在在借方,但去年計提了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年這筆費用發(fā)生了該怎么做分錄呢?
老師,請問:去年的發(fā)生的費用已報銷支付了,但是發(fā)票今天才開來,可以直接把今天開的發(fā)票貼在去年的那筆費用的憑證后面做附件嗎?
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權轉個別人了,之前有實繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應該怎樣進行賬務處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進貨了發(fā)票開進來3434個商品,這個怎么辦呀,進貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領導說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
老師 當時沒做分錄 也不知道這筆費用 現(xiàn)在才拿來 但是發(fā)票是近期開的 所以怎么處理呢
不可能啊,你們沒有給錢,對方怎么會給你發(fā)票?????
我們是見票付款的
借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款
不調(diào)整以前年度損益嗎
你這個票不是今年才來的嗎?
我考慮的是 實際費用是20年的 但是票確實今年開的 到底應該怎么調(diào)整呢
你這個不需要調(diào)整的,你這個是今年才知道這個事情的,不是錯誤的