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月末計(jì)提折舊!分錄怎么做?借管理費(fèi)用折舊!貸累計(jì)折舊!這個(gè)貸方的累計(jì)折舊下一步怎么做

2021-12-26 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-26 10:07

您好 借:管理費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理的時(shí)候才處理 平時(shí)不處理的

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您好 借:管理費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理的時(shí)候才處理 平時(shí)不處理的
2021-12-26
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2023-07-04
你好,計(jì)提就是你寫的分錄,累計(jì)折舊不用結(jié)轉(zhuǎn),管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2022-04-18
你好,不用做任何處理,等待報(bào)廢做相反的分錄
2023-09-26
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負(fù)數(shù)? ?其他的都對(duì)?
2024-02-04
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