同學(xué)你好,記貸方負(fù)數(shù)就行了。也就是貸方一正一負(fù)。
要調(diào)整上個月的主營業(yè)務(wù)收入科目,金額不變,就是房間號變了,負(fù)數(shù)是記借方還是貸方負(fù)數(shù)
6月。之前借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 7月購貨方退貨,就是要沖主營業(yè)務(wù)收入 還要把:借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款,也為負(fù)數(shù)沖掉
老師,我上月紅沖了上一年的收入,直接做了借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),目前我司的收入是0,我這樣做收入就變成了負(fù)數(shù)可以嗎
老師上個月我們銷售的成品,這個月客戶退貨了,我是不是要沖減收入,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 同時沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 對嗎?
往年應(yīng)該記入往來科目的費用記入了費用科目,費用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,分錄是借其他應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整是借方負(fù)數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
寫借方可以嗎,一借一貸
同學(xué)你好,可以,但是影響利潤表取數(shù)的。
哦哦,那其他應(yīng)付款如果發(fā)生更正,金額不變,可以寫一正一副是嗎
同學(xué)你好,是的,也可以寫一正一負(fù)的。
銷項稅還用沖紅嗎
同學(xué)你好,收入明細(xì)錯了,銷項稅不用沖紅的。