先彌補虧損,然后看是否超過300萬?

老師,如果我們是小型微利企業(yè),今年盈利280萬,去年虧損130萬,那今年還需要繳納多少錢企業(yè)所得稅,怎么算?這樣不超過300萬是不是明年還可以享受這個政策?
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,如果我2022年4月份盈利350元,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損要填寫200元是嗎?同時第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請問老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對嗎?請問老師!
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達到300萬以上的時候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達清楚沒有呢
老師,請問一下,比如我們2022年盈利350萬,但是我前幾年有虧損200萬,那我2022年應(yīng)納稅所得額150萬,應(yīng)該按照25%來繳稅,還是5%呢?是按彌補前的算還是彌補后的計算
老師您好,問下小型微利企業(yè)的問題,我們單位資產(chǎn)不超過5000萬,人數(shù)不超過300人,但是應(yīng)納稅所得額超過了300萬,應(yīng)納稅所得額是700萬,但是我們不繳納企業(yè)所得稅,因為前幾年虧損,這700萬彌補以前年度虧損了,這樣的話我們單位還是小微利企業(yè)嗎
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
好的,謝謝
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