計提增值稅是外賬會計必須做的,這個會計太扯淡了 借:稅金及附加?? 貸:應(yīng)交稅費-城建稅? ?應(yīng)交增值稅*0.07 ? ? ??應(yīng)交稅費-教育附加??應(yīng)交增值稅*0.03 ? ? ?應(yīng)交稅費-地方教育附加??應(yīng)交增值稅*0.02 ? ? ?? ? ??
請問內(nèi)帳月末用計提增值稅附加稅嗎 ?如果不用計提的話 內(nèi)帳增值稅附加稅繳納的時候應(yīng)該入到什么科目?公司承擔(dān)的個人所得稅應(yīng)該掛到什么科目下?
我上個月計提的增值稅附加稅,因為稅收優(yōu)惠,計提的比實際繳納的多一半,我這個月應(yīng)該怎么做會計分錄呢?我是小規(guī)模納稅人
你好老師,我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納,這個月不是年底了嗎,要關(guān)賬,10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計提賬務(wù)處理呢?
我是做內(nèi)賬的,我們外帳的人告訴我增值稅附加稅多少 我應(yīng)該怎么計提 到下個月繳納
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
那我怎么體現(xiàn)增值稅呢 我下個月繳納
應(yīng)交增值稅=本月銷項-(上月留抵%2B進(jìn)項)