你好需要計(jì)算做好了給你
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元,扣除比例15);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用40萬元,扣除比例75);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告費(fèi)650萬元,扣除比例15);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用40萬元,扣除比例75);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
1、C公司2020年全年業(yè)務(wù)如下: (1)、產(chǎn)品銷售收入為6000萬元。 (2)、銷售成本為2800萬元,增值稅為900萬元,消費(fèi)稅及其他附加為200萬元 (3)、銷售費(fèi)用為900萬元,其中含廣告費(fèi)400萬元(廣告費(fèi)扣除比例不超過15%)。 (4)管理費(fèi)用為800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬元(招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)按營業(yè)收入0.5%及實(shí)際60%二者最低標(biāo)準(zhǔn)) (5)營業(yè)外支出為130萬元。(其中違法罰款支出為20萬元) 計(jì)算C公司2020年應(yīng)交企業(yè)所得稅。
5000萬元, 銷售成本2000萬元, 已交增值稅700萬元, 營業(yè)稅金及附加80萬元, 其他資料如下: (1)銷售費(fèi)用1500萬元, 其中廣告費(fèi)800萬元 (2)管理費(fèi)用500萬元, 其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬元(業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除不超過銷售收入的5‰, 不越過實(shí)際支出的60%, 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣75%) (3)營業(yè)外支出中含違約金5萬元, 工商罰款5萬元 (4)企業(yè)國債利息收入30萬元 (5)企業(yè)已預(yù)繳所得稅120萬元 計(jì)算企業(yè)匯算清繳應(yīng)納企業(yè)所得稅?
甲企業(yè)為境內(nèi)居民企業(yè),2021發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)取得銷售收入1 000萬元,與之相配比的銷售成本為200萬元。 (2)管理費(fèi)用30萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元)、銷售費(fèi)用70萬元(其中含廣告費(fèi)30萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬元). 該企業(yè)當(dāng)年準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用為( )萬元。 我想問的是為什么扣除銷售收入的0.5% 不是5%嗎
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
老師,我們給對(duì)方貨款了,他們不給開票這個(gè)怎么辦
會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算是 6000-2800-200-900-800-130=1170
廣告費(fèi)扣除限額6000*0.15=900全都扣除
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除150*60%=90 6000*0.005=30納稅調(diào)增150-90=60
違法罰款納稅調(diào)增20
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 1170+60+20=1250 應(yīng)交所得稅是1250*0.25=312.5