您好。需要計(jì)提工資的
在其他月份應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),可是已經(jīng)結(jié)賬了,那個(gè)是發(fā)放臨時(shí)工的工資,但是沒有計(jì)提,該怎么調(diào)整科目呢?
臨時(shí)工的勞務(wù)報(bào)酬,按理來說要通過應(yīng)付職工薪酬科目,我們是當(dāng)月發(fā)放上月份的,但是之前月份沒有計(jì)提,現(xiàn)在計(jì)提的話,應(yīng)該怎么做,是不是要計(jì)提兩次
老師好,計(jì)提8月份的工資是28055.85元,會(huì)計(jì)科目是行應(yīng)付職工薪酬-職工工資28055.85元,那發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)科目是什么呢? 想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
計(jì)提工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提了實(shí)發(fā)數(shù)不是應(yīng)發(fā)數(shù),漏了社保個(gè)人部分應(yīng)該怎么調(diào)整? 是借;費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分,這樣做對(duì)嗎
應(yīng)付職工薪酬,6月計(jì)提10000,7月發(fā)放6月工資10000,計(jì)提8月工資6000,8月發(fā)放7月工資10000,資產(chǎn)負(fù)債表成了負(fù)數(shù),這個(gè)是怎么調(diào)整呢,計(jì)提發(fā)放的憑證都有的
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個(gè)建筑公司,承包了一個(gè)工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項(xiàng)目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補(bǔ)繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會(huì)有滯納金嗎
借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
這個(gè)是四月份的,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬到十一月份了
您好。到12月份去補(bǔ)計(jì)提
不用沖紅那筆發(fā)工資的嗎?
您好,不用。哪筆沒有計(jì)提,就補(bǔ)哪筆