您好,也是你們公司的加工廠嗎?這種情況,借:原材料——鋼材,貸:庫存商品——鋼材
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現(xiàn)在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會計做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師 我們是鋼材行業(yè) 買進來 賣出去 不加工 最近這兩個月鋼材一直下跌 我們都是虧本賣 老板感覺不好做 就想全部處理了 全都是虧本賣 低于成本七八百 這種情況我咋做賬呢
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢?
老師 我們是銷售鋼材 買進來賣出去 不涉及加工 這個月虧了幾十萬老板不做了 把剩下的80噸鋼材準備拉回山東的加工廠用 這種我怎么做賬呢
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因為之前一直都銷售是后期成立的公司,機器設備沒有發(fā)票,也開不進來。我之前用留底推庫存,之后結轉成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導致一直在虧順。所以我想換一種結轉方法,分攤,但是賬上又沒有機器,我就有點不知道怎么做了。在一人工費這里,沒有對公轉賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,當時我們辦公租房押金審計做了壞賬計提:借信用減值損失貸壞賬準備,現(xiàn)在房不租了,押金也全額給退回來了,當時做的壞賬分錄怎么寫呢
老師,請教一下,沒有申請過專利的外購的代研發(fā)的軟件模塊可以入無形資產(chǎn)嗎?謝謝老師。
請問老師,老板從銀行購買黃金,開了公司抬頭的發(fā)票,怎么入賬?
老師好,公司做減資一般多久可以做成功呢?
能不能幫忙理下這里的關系?保證人和被保證人有什么區(qū)別?題中是誰?丙公司可以向誰追索?最晚付款期限和提示承兌期限?
老師好,咨詢下我們公司銷售提成表后面附上的發(fā)票是各種餐費、加油的發(fā)票,這樣可以嗎?有什么稅務風險?如果可以的話我做賬是直接對應發(fā)票入費用嗎?
你好,請問當月進項大于銷項,改如何做會計分錄?
老師,建筑行業(yè)的轉包項目開票可以不交稅的嗎,有財務說這是轉包項目沒有產(chǎn)值可以不交稅是這樣的嗎
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結算卡上面號碼,請告訴我正確答案
小規(guī)模 房租收入 從租計稅 房產(chǎn)稅幾個點還有減半政策嘛
是的 都是老板的公司 但是我們這個公司不做了 把剩下的庫存80噸 拉回山東去用 我該怎么做賬呢 以后這個公司也不做了 我收尾的話這個張怎么做
不是一個公司,那就是說加工廠和現(xiàn)在的公司是兩套賬?
對的 一個在山東是加工廠 一個在成都專門賣鋼材 分開的公司 沒有任何聯(lián)系 現(xiàn)在成都賣鋼材做不下去 了 把剩下的庫存80噸 拉回山東去用 公司也不做了 我該怎么做賬呢
賣鋼材的公司不做了肯定要做清算注銷,清算之后老板名下剩余的資產(chǎn)包括鋼材可以回山東的公司入賬,這是兩回事,不用在賬務上混在一起。