您好!其實平時就要申報了
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,我們每個月按開票收入確認收入,年底了,需不需要把未開票的金額也暫估確認收入,一起申報增值稅?
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式(以前是以開票確認收入,申報增值稅),現(xiàn)在當月的加工收入要當月確認,即使當月未開票,這個未開票收入怎么做賬務處理和申報增值稅呢?
老師,我上個月預售的款項,這個月起每個月要確認收入,請問每個月增值稅也是按確認的收入來確認還是說上個月一次性確認,后面幾個月就不需要確認增值稅只是確認收入
老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報,確認確認收入是不是按月確認收入呢,客戶也按月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
請問老師,利潤表中的財務費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務需要怎么入賬,走預付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務的,這個活動在外省,需要在外省預交稅款嗎?
好的,我公司今年6月份開業(yè),前期認證抵扣了好多發(fā)票,到12月份還有留抵稅額,沒有交過增值稅,這樣可以嗎?
你好!可以是可以,只是有風險
那我還有留抵,交不了稅怎么辦好,我也想交點稅
您好!今年已經(jīng)沒辦法了,已經(jīng)認證了