你好,是的,增值稅一次性申報,收入按月確認(rèn)。
公司有幾間房屋出租,租期20年8月1日到21年7月31日,對方一次性支付一年租金,公司實(shí)施小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一次性確認(rèn)收入,請問老師對應(yīng)的成本如何確認(rèn)?是按月把房屋折舊費(fèi)計入成本還是一次性預(yù)提全年折舊費(fèi)進(jìn)當(dāng)月成本?
老師,我公司有廠房出租,簽訂的合同,比如說是從2020年1月-2022年的1月,并且對方也把房租打過來了,那這個確認(rèn)收入我應(yīng)該是一次性把兩年的收入一起確認(rèn)了,還是怎么樣呢?因?yàn)閷Ψ酱蛄四敲炊喾孔?,我是不是?yīng)該一次性開兩年的房租票?
我公司出租一塊地出去,一次性收取25年租金,發(fā)票也一次性開完,申報企業(yè)所得稅時是按25年分期確認(rèn)收入,這樣的話是不是稅務(wù)系統(tǒng)收入比對差距很大,怎么辦
咨詢一下,公司租賃一塊場地給客戶,今年10月-明年10月,15萬 款已全部收到并開票。問這個確認(rèn)收入,一定要按月確認(rèn)嗎,還是可以一次性確認(rèn)收入的,根據(jù)哪個依據(jù)哈
老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
公司購買商鋪折舊是20年嗎?怎么樣才符合一次性折舊呢
客戶取得36個月租賃發(fā)票,是一次性入成本費(fèi)用,還是按月入成本呢?
房屋、建筑物是20年,購買價值不超過500萬元的機(jī)器設(shè)備可以一次性稅前扣除。
商鋪不是機(jī)器設(shè)備只能按20年折舊了
請問客戶取得36個月租賃發(fā)票,是一次性入成本費(fèi)用,還是按月入成本呢?
是的,這里要每個月分?jǐn)偝杀尽?