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老師,購買月餅用于招待客戶取得的增值稅發(fā)票,是不能抵扣的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?

2021-12-24 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 16:48

您好,用于招待取得的專票不得抵扣進(jìn)項 轉(zhuǎn)出分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2140 追問 2021-12-24 16:49

老師 就做一個分錄就行了嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:52

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就這一個分錄

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快賬用戶2140 追問 2021-12-24 23:14

老師最后,還需不需要做一個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交-未交增值稅 把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填平,不然一直掛在貸方有余額

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齊紅老師 解答 2021-12-25 08:33

一般進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會有余額的,當(dāng)期期末要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅. 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 如果進(jìn)項稅額期末有余額的話,最好是把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里就可以了.

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您好,用于招待取得的專票不得抵扣進(jìn)項 轉(zhuǎn)出分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-24
你好,附表二個人消費(fèi)一欄。
2021-12-02
你好,這個你可以直接選不抵扣。
2025-04-01
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 申報表填在附表二第15行
2021-07-06
你好? 你可以選擇勾選不抵扣處理。 然后價稅合計入 招待費(fèi)就行了。 就不用先去認(rèn)證 在做轉(zhuǎn)出這樣會麻煩一些?
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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