您好,用于招待取得的專票不得抵扣進(jìn)項 轉(zhuǎn)出分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,除了員工出差的住宿票,其他的住宿票的進(jìn)項是不是都不能抵扣?比如:招待客戶的住宿費(fèi),專票,金額500,進(jìn)項稅額10。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
老師,買來用于招待客戶的月餅進(jìn)項發(fā)票 要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 填在增值稅申報表的那一項
老師,購買月餅用于招待客戶取得的增值稅發(fā)票,是不能抵扣的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,我上個月計入了的是待抵扣稅額,我這個月抵扣了,轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師轉(zhuǎn) 出招待費(fèi)用增值稅進(jìn)項稅額的會計分錄怎么做?。
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報銷么?就是代客報銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時有時會收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時,是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時,24年的這16萬費(fèi)用會不會自動體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
老師 就做一個分錄就行了嘛
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就這一個分錄
老師最后,還需不需要做一個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交-未交增值稅 把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填平,不然一直掛在貸方有余額
一般進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在期末都不會有余額的,當(dāng)期期末要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅. 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 如果進(jìn)項稅額期末有余額的話,最好是把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里就可以了.