你好,借銷售費(fèi)用、招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我們公司收到一張白酒的專票,白酒過(guò)節(jié)送禮了,因?yàn)榘拙破钡挚酆螅鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我可以在這個(gè)界面,選擇不抵扣發(fā)票勾選嗎?然后直接寫分錄借管理費(fèi)用~招待費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額 貸銀行存款 可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司(一般納稅人)購(gòu)買的用來(lái)招待用的煙酒,要求對(duì)方(個(gè)體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老實(shí),我想問(wèn)下,勞務(wù)公司招待客戶喝的白酒,開了專票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎??為了避免發(fā)票滯留現(xiàn)象,我做了認(rèn)證,那這樣的話是不是就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。?分錄要怎么做呢??
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對(duì)方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
公司買了些白酒招待客戶的,開了增值稅專用發(fā)票,我當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月轉(zhuǎn)出來(lái)可以嗎?
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)