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老師,你好,我以我們公司的情況舉個(gè)例子。例如,公司買進(jìn)100元的貨物,數(shù)量100個(gè),單價(jià)1元1個(gè),增值稅13元。 到年底還有庫存50個(gè),只賣出50個(gè),每個(gè)2元,收入100元,成本50,利潤就是50。在這個(gè)例子中,成本是不是只能有50,利潤50就一定要交25%的企業(yè)所得稅了?(正常業(yè)務(wù),正常開票)

2021-12-24 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 16:08

你好同學(xué),如果是小型微利企業(yè),100萬以內(nèi)按2.5%交企業(yè)所得稅

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快賬用戶2921 追問 2021-12-24 16:12

好的,老師。我主要想確定的是成本是不是只能是銷售了多少算多少,未銷售的只能是存貨,增值稅也不能算成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:15

你好同學(xué),增值稅是價(jià)外稅,不是成本。未售的是存貨,不能算成本

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快賬用戶2921 追問 2021-12-24 16:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:28

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你好同學(xué),如果是小型微利企業(yè),100萬以內(nèi)按2.5%交企業(yè)所得稅
2021-12-24
同學(xué)你好 你這個(gè)不是利潤嗎
2023-08-16
你好,同學(xué)。 1.這里的調(diào)整,不過是順銷,還是逆銷,都是要抵消處理的。 2.對(duì)外銷售才是真正實(shí)現(xiàn)了銷售,確認(rèn)收入處理的,如果沒有對(duì)外銷售,在合并報(bào)表這是要調(diào)整的。屬于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益。 3.對(duì)外銷售30,就是還有70沒銷售,之前是按100調(diào)整的,現(xiàn)在對(duì)70這部分再調(diào)整就是了 4,10是銷售的損益,后面是折舊的調(diào)整。
2020-09-06
同學(xué)你好 問題不完整哦
2022-11-08
同學(xué)你好 借庫存商品借進(jìn)項(xiàng) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 2.借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-11-08
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