同學(xué)你好 這個開紅字發(fā)票就行了
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
這個月出口退稅,申報79萬,退了55萬。到江蘇稅務(wù)局查說有疑點,美元離岸價與電子信息不符。稅務(wù)局讓我沖減申報錯誤的。然后再正式申報正確的。我想問我申報的是10月份的所屬期,到11月上面的操作行不行。因為申報期過了。
出口退稅負數(shù)沖減怎么操作,上個月有一項數(shù)據(jù)申報錯誤,已聯(lián)系當(dāng)?shù)赝硕惪评蠋?,讓下個月用負數(shù)沖減,然后再申報正確的,請問負數(shù)沖減在電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作。
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
請問上月我去稅務(wù)大廳申報的增值稅的時候是負數(shù),我這個月自己在電子稅務(wù)局申報增值稅時,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
個人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務(wù)局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時間
請問農(nóng)資公司需要報哪些稅
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
是我發(fā)票也沒有錯,是當(dāng)時在稅務(wù)系統(tǒng)出口退稅申報填報的時候匯率填錯了
你好,老師是這種情況
同學(xué)你好 沒看到圖片哦 有圖片嗎
現(xiàn)在不方便截圖,因為沒有在電腦旁,就是這個意思老師,有一個報關(guān)單的匯率,打比方正常的是646.09,我在系統(tǒng)里填寫成658.46
同學(xué)你好 你這個為啥有差額 填錯了?你能改就改 改不了只能做匯兌損益
就填錯了,然后整個申報數(shù)據(jù)匯總表也填錯了
現(xiàn)在出口退稅科那邊告訴我負數(shù)沖減,然后再做正確的
那就負數(shù)紅沖然后重新做了
老師,我想咨詢的是這個度數(shù)充紅在電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)里怎么操作,我的發(fā)票是沒有錯的,出口報關(guān)單也沒有錯,只是在申報系統(tǒng)里填報的匯率填寫錯了的
同學(xué)你好 這個就是申報表里負數(shù)沖了然后重新申報藍字的
你好,老師,我又進去了,我是在退稅申報明細表里用負數(shù)沖減嗎,但是我看是不可以用負數(shù)的
但是我也不能去匯總申報表里用負數(shù),我是這一個報關(guān)單號填寫錯誤
同學(xué)你好 那你得去開通負數(shù)申報