你好,那你可以用預(yù)收賬款來代替啊。
請問建筑會計(jì)中,工程結(jié)算科目是資產(chǎn)類還是負(fù)債類,在財(cái)務(wù)軟件里放在哪個(gè)科目下?
財(cái)務(wù)軟件沒有工程結(jié)算科目,增加此科目是加在負(fù)債類還是成本類
老師,財(cái)務(wù)軟件里面沒有“工程結(jié)算”科目,合同結(jié)算科目,這個(gè)是要加在哪個(gè)類科目
老師,財(cái)務(wù)軟件設(shè)置科目,工程結(jié)算屬于哪類科目里?放在收入還是成本里
財(cái)務(wù)軟件中沒有工程結(jié)算科目自己增加,放在成本類還是損益類科目呀
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費(fèi)稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因?yàn)槲覜]接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會計(jì)每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
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代替不可以吧?這樣我還不如直接貸:主營業(yè)務(wù)收入,我就是想通過工程結(jié)算這個(gè)科目來過渡下
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有了完工進(jìn)度,或者你需要確認(rèn)收入的時(shí)候,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入完全沒有問題,可以的。
建筑公司可以這樣操作嗎?
建筑公司可以這么做的。
老師,合同結(jié)算/工程結(jié)算這個(gè)科目是負(fù)債類科目嗎?有些老師又說放在成本科目下增加
你們是新會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小公司
是想著考證的時(shí)候?qū)W了新收入準(zhǔn)則就要用呀,不然時(shí)間長了都要忘記
你好,那你沒有合同結(jié)算這個(gè)科目,地你只能用預(yù)收賬款。
那老師,我可以在預(yù)收賬款下設(shè)置二級科目合同結(jié)算――價(jià)款結(jié)算嗎?根據(jù)計(jì)量單開票時(shí)做賬:借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款――合同結(jié)算――價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅費(fèi)等,確認(rèn)收入的時(shí)候,借:預(yù)收賬款――合同結(jié)算――收入結(jié)轉(zhuǎn),貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?期末根據(jù)預(yù)收賬款――合同結(jié)算――價(jià)款結(jié)算與預(yù)收賬款――合同結(jié)算――收入結(jié)轉(zhuǎn)對比看下,是借方余額就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款――合同資產(chǎn)――工程款,貸方余額就結(jié)轉(zhuǎn)到借:預(yù)收賬款――合同結(jié)算,貸:預(yù)收賬款――合同負(fù)債嗎?不知道我有沒有理清?
你好,可以的,可以這么做的。
老師,如果說是小工程,是點(diǎn)履約,不是段履約,那這樣工程完工后,我可以直接做了開票分錄后,下一張立馬做結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄,這樣預(yù)收賬款一級科目就是平的,也就是起到過渡是吧
你好,小工程的這種在當(dāng)年能完成的,也就是一兩個(gè)月的時(shí)間的,你可以直接做收入和成本的,這個(gè)不影響。
那這樣就跟其他企業(yè)做賬差不多,只是確認(rèn)成本的時(shí)候,用到了工程施工不一樣哈
你好,對的是的。 是的
那也可以,不然這樣也挺麻煩的!謝謝老師耐心解答
不用客氣,工作愉快。