同學(xué)你好 可以轉(zhuǎn)出 要退稅就要重新開發(fā)票來才可以 2.可以的
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司做鋼材貿(mào)易的,現(xiàn)在租了一塊地準(zhǔn)備做倉庫,這塊地還沒有進(jìn)行施工過,后期處理應(yīng)該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺(tái)起重機(jī)安裝在這塊地上,起重機(jī)二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會(huì)計(jì)做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺(tái)起重機(jī)要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個(gè)會(huì)計(jì)和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個(gè)倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費(fèi)用里面的這樣對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問可以幫忙解答以下問題嗎?謝謝。 1)廣東某貿(mào)易公司,用于出口退稅的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來抵扣了,可以去稅局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?稅額轉(zhuǎn)出后,需要馬上補(bǔ)稅嗎?補(bǔ)完稅后,對(duì)應(yīng)的稅額會(huì)退回到發(fā)票平臺(tái),以便用來做出口退稅嗎? 2)廣東某貿(mào)易公司,用于抵扣的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來出口退稅了但尚未申報(bào),可以去稅局申請(qǐng)更正,然后將對(duì)應(yīng)的發(fā)票退回到發(fā)票平臺(tái)嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項(xiàng)目,又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問: 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來的?請(qǐng)老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因?yàn)槭切“?,自己把握不?zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
1.已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要跟供應(yīng)商說,重新開票過來嗎? 2.具體需要攜帶什么資料去國稅辦理呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 發(fā)票需要紅沖重新開 2.紅沖重新報(bào)就行了
供應(yīng)商不配合重新開發(fā)票過來的話,我可以怎么處理呢?主要是想做出口退稅申報(bào)的。
同學(xué)你好 那你沒有辦法退稅了
那像這樣已經(jīng)抵扣了的,供應(yīng)商又不配合重新開票的,無法申報(bào)出口退稅申報(bào)情況,不更正的話,國稅會(huì)找麻煩嗎?或者對(duì)公司有沒有什么壞的影響呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不退稅就沒事
不做出口退稅申報(bào)的話,我這邊開的免稅銷項(xiàng)發(fā)票沒有問題嗎?還是說,不做出口退稅申報(bào)的話,我需要沖紅我之前開的免稅銷項(xiàng)普通發(fā)票,然后我再重新開13個(gè)點(diǎn)的稅率的普票,然后再繳納對(duì)應(yīng)增值稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)視同內(nèi)銷要交增值稅
如果供應(yīng)商配合重新開票過來,我還需要拿著新的專票,親自去國稅辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額又轉(zhuǎn)到哪里了呢?如果退回到發(fā)票平臺(tái)的話,不就有兩份同樣的進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
到國稅去辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一定攜帶供應(yīng)商沖紅之前的專票,重新開的專票嗎?還是說,不需要供應(yīng)商重新開票,就可以去國稅大廳辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢? 請(qǐng)幫忙詳細(xì)回答一下吧。不要簡單幾個(gè)字,我沒有經(jīng)驗(yàn),很是困擾…無法通過幾個(gè)字劉全部領(lǐng)會(huì)老師你沒表達(dá)清楚的信息。
對(duì)的重新開專票就行
不能抵扣的如果不想抵扣就直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這種的附表二直接轉(zhuǎn)出就行
那就是說,用于出口退稅的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來抵扣了,其實(shí),不用去國稅辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接,在下個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí),在附表二填寫對(duì)應(yīng)需要轉(zhuǎn)出的金額,到時(shí)轉(zhuǎn)出的金額,會(huì)直接退回到發(fā)票平臺(tái),對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的
那既然進(jìn)項(xiàng)稅額,就可以通過附表二申報(bào),就退回到發(fā)票平臺(tái),那就是說,不需要供應(yīng)商再重新開專票過來了的,對(duì)吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的
那就是說,其實(shí),不需要供應(yīng)商重新開專票過來,僅僅通過在電子稅局的附表二申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)退回發(fā)票平臺(tái),那這樣,就可以重新勾選發(fā)票用途,然后再做出口退稅申報(bào)了的,對(duì)吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的