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老師好,請(qǐng)問可以幫忙解答以下問題嗎?謝謝。 1)廣東某貿(mào)易公司,用于出口退稅的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來抵扣了,可以去稅局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?稅額轉(zhuǎn)出后,需要馬上補(bǔ)稅嗎?補(bǔ)完稅后,對(duì)應(yīng)的稅額會(huì)退回到發(fā)票平臺(tái),以便用來做出口退稅嗎? 2)廣東某貿(mào)易公司,用于抵扣的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來出口退稅了但尚未申報(bào),可以去稅局申請(qǐng)更正,然后將對(duì)應(yīng)的發(fā)票退回到發(fā)票平臺(tái)嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?

2021-12-24 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 14:25

同學(xué)你好 可以轉(zhuǎn)出 要退稅就要重新開發(fā)票來才可以 2.可以的

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 14:32

1.已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要跟供應(yīng)商說,重新開票過來嗎? 2.具體需要攜帶什么資料去國稅辦理呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 14:41

同學(xué)你好 對(duì)的 發(fā)票需要紅沖重新開 2.紅沖重新報(bào)就行了

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 14:45

供應(yīng)商不配合重新開發(fā)票過來的話,我可以怎么處理呢?主要是想做出口退稅申報(bào)的。

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齊紅老師 解答 2021-12-24 14:51

同學(xué)你好 那你沒有辦法退稅了

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 14:55

那像這樣已經(jīng)抵扣了的,供應(yīng)商又不配合重新開票的,無法申報(bào)出口退稅申報(bào)情況,不更正的話,國稅會(huì)找麻煩嗎?或者對(duì)公司有沒有什么壞的影響呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 15:04

同學(xué)你好 這個(gè)不退稅就沒事

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 15:10

不做出口退稅申報(bào)的話,我這邊開的免稅銷項(xiàng)發(fā)票沒有問題嗎?還是說,不做出口退稅申報(bào)的話,我需要沖紅我之前開的免稅銷項(xiàng)普通發(fā)票,然后我再重新開13個(gè)點(diǎn)的稅率的普票,然后再繳納對(duì)應(yīng)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 15:16

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)視同內(nèi)銷要交增值稅

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 15:23

如果供應(yīng)商配合重新開票過來,我還需要拿著新的專票,親自去國稅辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額又轉(zhuǎn)到哪里了呢?如果退回到發(fā)票平臺(tái)的話,不就有兩份同樣的進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 15:28

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 16:01

到國稅去辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一定攜帶供應(yīng)商沖紅之前的專票,重新開的專票嗎?還是說,不需要供應(yīng)商重新開票,就可以去國稅大廳辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢? 請(qǐng)幫忙詳細(xì)回答一下吧。不要簡單幾個(gè)字,我沒有經(jīng)驗(yàn),很是困擾…無法通過幾個(gè)字劉全部領(lǐng)會(huì)老師你沒表達(dá)清楚的信息。

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:05

對(duì)的重新開專票就行

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:05

不能抵扣的如果不想抵扣就直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這種的附表二直接轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 16:09

那就是說,用于出口退稅的發(fā)票,錯(cuò)誤地用來抵扣了,其實(shí),不用去國稅辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接,在下個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí),在附表二填寫對(duì)應(yīng)需要轉(zhuǎn)出的金額,到時(shí)轉(zhuǎn)出的金額,會(huì)直接退回到發(fā)票平臺(tái),對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:14

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 16:17

那既然進(jìn)項(xiàng)稅額,就可以通過附表二申報(bào),就退回到發(fā)票平臺(tái),那就是說,不需要供應(yīng)商再重新開專票過來了的,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:22

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的

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快賬用戶7857 追問 2021-12-24 16:27

那就是說,其實(shí),不需要供應(yīng)商重新開專票過來,僅僅通過在電子稅局的附表二申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)退回發(fā)票平臺(tái),那這樣,就可以重新勾選發(fā)票用途,然后再做出口退稅申報(bào)了的,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:30

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的

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